柜员付款时应核对收款人(),当面付清,一笔一清。
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一笔多单交易,系统根据对应业务交易的金额自动累加并与9993交易中输入的金额进行核对,如金额不等系统自动提示,柜员根据提示判断为交易金额错误时应根据提示选择()。
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清点现金时应坚持一笔一清、按卷别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数、清点细数。
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柜员配钞()进行,一笔一清,严禁将不同客户的现金收付业务混在一起配钞。
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大额现金支付必须经()审批.签字,付款时坚持“三清”原则,认真核对取款人和取款金额,无误后将钱款和相关凭证交取款人并提示其当面点验。
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上门收款回行后,柜员必须将上门服务登记簿与企业填写现金存款凭条核对无误后清点、入账,入账必须做到一笔一清。上门服务人员不必同时在场。
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柜员尾箱如需交接,应在()的监督下办理移交,当面核点尾箱实物与尾箱账户余额核对一致后在核心业务系统中办理尾箱交接。
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柜员应严格执行“一户一笔一清”,并做到(),只有严格按照业务操作流程办理业务,才可避免发生业务差错。
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办理现金收付业务时,要做到当面点清,一笔一清,一笔业务未完成,柜员不得离柜。()
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付出现金必须坚持“()”的原则一笔一清,当面清点。
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营业部门通过CDS系统签发银行承兑汇票后,将打印的承兑汇票交承兑申请人当面核对,承兑申请人在柜台核对无误,处于柜台监控系统下及经办柜员监督下在承兑汇票第一、二联加盖预留印鉴。签章完毕后,经办柜员应()核对出票人签章是否与出票人预留印鉴相符。
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柜员办理现金业务必须在有效()和()以内,做到当面点准,一笔一清,一户一清。
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坚持现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款。收入现金,当面点清,一笔一清,可以将几笔款项混收。
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现金收款应做到:先核验大数,后清点细数。当面点清、一笔一清,按券别录入,超权限现金收款必须经有权人授权并复核,联机打印现金存款凭证。
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柜员办理现金业务操作必须在有效监控及()视线以内进行,做到当面点准,一笔一清、一户一清。
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柜员间现金、重空及表外登记的重要物品的交接除当面清点并登记交接登记簿外,还须与()核对相符。
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柜员付款时应核对收款人名称,询问并核对取款金额,当面付清,一笔一清。大额现金支付必须经()复核,按人民银行现金管理规定进行登记报备。
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()逐单位(一户一清)清点上缴的现金,与“现金调拨单”核对一致后,在“现金调拨单”调入行经办员处加盖柜员名章,第二、三联“现金调拨单”和现金一并交金库管库员。
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柜员办理现金业务操作必须在()以内,做到当面点准,一笔一清、一户一清。
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现金收款应做到当面点清、一笔一清,按券别录入。
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营业终了,()上机核对柜员最后一笔业务流水与凭证的完整性
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柜员可以离柜收入现金;收入现金应当面点清,一笔一清,不得将几笔款项混收或相互调换券别。()
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收到委托收款和收到托收承付,系统自动计算付款日期,并生成待付款项任务流。前台柜员可选择付款日期、业务品种、托收金额等进行查询,对于到期需付款的托收业务,核对影像信息和登记卡片无误的,进行付款处理。对于我行承兑的银行承兑汇票到期付款,可批量进行付款申请处理()此题为判断题(对,错)。
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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理,收付现金要当面点清,一笔一清,柜员必须核对传票金额与现金无误后,方可做现金收付交易。对于客户确实无能力填写凭证的,柜员可视情况予以代填缴款凭证()
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机构尾箱经管人接收各柜员调剂的成捆、成把现金,核对大数无误,接收交易确认,接收不成把的零散现金需要机构当面清点()
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