控制就是对组织内部人员的控制。
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为了确保检验数据的()和(),化验室对各检验岗位人员要组织内部()和(),生产控制岗位每人每月不少于()个样品。
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审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
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金属热处理工艺就是将工件放在一定的介质中进行加热、保温和冷却,通过改变金属及其合金表面的或内部的组织结构来控制其性能的工艺。()
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省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一项人员最终负责?()
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风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。
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以下关于银行保险内部控制的组织及职责的说法中,正确的是()。①从内部控制主体、客体及内容看,董事会、管理层以及不同部门在内部控制体系建设中各自起着不同的作用②总公司法律合规与风险管理部作为内部控制职能管理部门,在公司总裁领导下负责对公司内部控制的事前、事中的统筹规划,组织推动、实时监控和定期排查③总公司银行保险部总经理、各分支机构总经理为单位内部控制工作的最终责任人④银行保险部每一个员工和营销人员都是内部控制的具体落实责任人,负责与岗位职责相关的内部控制事务
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下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
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行政事业单位进行单位层面的风险评估时,应当重点关注内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况和财务信息的编报情况等方面。()
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物流信息系统安全机制的主要目标是控制对信息的访问,身份识别技术就是防止内部合法用户访问的控制技术。
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计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是()。
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在寿险公司中,负责组织制定公司内部控制政策并报总经理审核;向全体员工和营销人员传达公司内部控制政策;制定公司年度内部控制计划,全面负责公司内部控制工作的是()
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按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立()的组织结构,明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限,并形成文件予以传达。
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将组织管理系统分为若干相对独立的子系统,每一个子系统独立地实施内部直接控制,这就是()。
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经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。
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内部审计人员在评价内部控制时,按照项目的性质和需要,既可以对全部控制要素进行评价,也可以只对部分控制要素进行评价。
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内部审计人员应具备必要的学识及业务能力,熟悉本组织的经营活动和内部控制,并不断通过()来保持和提高专业胜任能力。
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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
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内部审计人员在评价内部控制时,可以只对部分控制要素进行评价。()此题为判断题(对,错)。
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审计人员通过对被审计单位内部控制的调查和描述,来测试其控制环节和措施是否符合理想的控制模式,并以此作为对内部控制初评的依据,其属于:
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内部控制手册编写及设计的思路主要有:组织机构、人员管理、风险评估。()
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内部考察活动是民航安检质量控制活动方式的有效补充。重大活动、()、人员岗位变更、流程变更时,民航安检机构应当组织对相关措施、运行进行验证,以发现存在的隐患和薄弱点,并提出改进或纠正措施。
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企业内部控制应由会计机构和会计人员发挥主导作用,因此,内部控制也可以称为内部会计控制。()此题为判断题(对,错)。
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__是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、控制和协调工作()
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