对于因减免税而需进行“三税”退库的,城建税()。
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根据现行规定,关于城建税和教育费附加的减免规定,下列表述正确的是()。
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纳税人因违反“三税”有关规定而加收的滞纳金和罚款,不作为城市维护建设税的计税依据,但纳税人在被查补“三税”和被处以罚款时,应同时对其城市维护建设税进行补税、征收滞纳金和罚款。()
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关于城建税和教育费附加的减免规定,下列表述正确的是()
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流动经营等无固定纳税地点的单位和个人,在经营地缴纳"三税"的,其城建税税率按()执行。
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由于减免" 三税"而发生退税的, 同时退还已纳城市维护建设税。
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关于城建税及教育费附加的减免规定,下列表述正确的是( )。
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关于城建税及教育费附加的减免规定,下列表述正确的是()。
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由于减免“三税”而发生退税的,同时退还已纳城市维护建设税。
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纳税人在被查补“三税”和被处以罚款时,不再对其偷漏的城建税进行补税和罚款。()
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关于城建税的减免规定,下列表述正确的是()。
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流动经营等无固定纳税地点的单位和个人,在经营地缴纳“三税”的,下列有关其城建税适用税率的表述,正确的是()
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根据城建税和教育费附加的减免规定,下列表述正确的是()。
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减免增值税、消费税、营业税的纳税人,()城建税。
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纳税人在被查补"三税"和被处以罚款时,应同时对其偷漏的城建税进行补税和罚款。 ()
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某市内资企业某月实际缴纳“三税”总计20万元,后经查,当期应免征营业税3万元,并予以退税,则当月应纳城建税为( )万元。
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流动经营等无固定纳税地点的单位和个人,在经营地缴纳”三税的”,其城建税税率按()适用税率执行。
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下列关于城市维护建设税的政策陈述,不正确的是()。A.城市维护建设税的纳税环节,实际是纳税人缴纳“三税”的环节B.代扣代缴、代收代缴“三税”的单位和个人,同时也是城市维护建设税的代扣代缴、代收代缴义务人C.出口产品退还增值税、消费税的,需要退还已缴纳的城建税D.流动经营等无固定纳税地点的单位和个人,应随同“三税”在经营地按适用税率缴纳城建税
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下列各项中,符合城建税规定的有()。A.货物运输业按代开发票纳税入管理的所有单位和个人,凡按规定应当征收营业税的,在代开货物运输业发票时一律按开票金额3%征收营业税,按营业税税款5%预征城建税B.因减免“三税”而退库的,相应的城建税可以同时退还C.对出口产品退还增值税、消费税.不退还城建税D.海关对进口货物征收增值税、消费税,不征收城建税E.纳税人偷漏“三税”而加收的滞纳金、罚款,一并计入城市维护建设税的计税依据
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教育费附加的减免,原则上是比照“三税”的减免税规定。对此,下列说法正确的有()
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城市维护建设税不单独减免,当主税发生减免时,城建税不允许相应发生税收减免()
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通信工程如出现物资已转资而需退库的情况,需()
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某县一企业2019年11月缴纳增值税28万元(其中含有因符合免税规定而被退库3万元),缴纳消费税20万元,被查补增值税5万元、房产税2万元。则该企业当月应缴纳的城市维护建设税为()万元
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下列对于城建税的说法不正确的是()
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某市甲公司2019年4月向税务机关缴纳增值税21万元(含以前年度欠缴的增值税4万元),后因当月享受增值税免税政策,取得增值税退税款5万元;另外当月因享受增值税先征后退政策,取得增值税退税款3万元,则甲公司当月应纳城建税、教育费附加、地方教育附加合计为()万元。
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