选取特定项目实施检查,通常是获取审计证据的有效手段,但并不构成审计抽样。下列对这一观点的理解,正确的说法有()。
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A注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()
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注册会计师在对甲公司的应收账款账户实施函证程序,下列各方面中,通常难以获取有效审计证据的是()。
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注册会计师在考虑以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时,下列该控制在本期发生的变化中,通常可能不影响以前所获取证据的相关性的是( )。
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注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是( )。
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风险评估程序实施的范围较为广泛,且根据所获取的信息形成的证据通常是说服性的,而非结论性的,具有较强的主观色彩,因此通常使用审计抽样和其他选取测试项目的方法。
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注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。
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注册会计师通过测试控制有效性获取的审计证据,取决于其实施审计程序的()的组合。
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A注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是()
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注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据,通常实施的风险评估程序有()。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()
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如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有()
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如果A注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有()
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如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有()
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如果拟利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当通过获取这些控制在以前审计后是否发生重大变化的审计证据,确定以前审计获取的审计证据是否与本期审计持续相关。注册会计师应当通过实施询问并结合观察或检查程序,获取这些控制是否发生重大变化的审计证据,以确认对这些控制的了解,并根据下列情况作出不同处理,说法正确的有()
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,A注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
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在设计审计程序时,注册会计师应当确定用以选取测试项目的适当方法,以获取充分、适当的审计证据,实现审计程序的目标。选取测试项目的方法有三种:()。
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注册会计师通常不实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据( )。
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A注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是()。
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注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列程序难以为此获取充分、适当的审计证据()
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为获取有关控制设计和执行的审计证据,注册会计师通常实施的风险评估程序有()。
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【单选题】注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据:
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【单选题】以下关于具体审计计划的各种说法中,不恰当的是()。 A. 制定具体审计计划的主要目的是为了获取充分、适当的审计证据以将检查风险降至可接受的低水平 B. 具体审计计划的核心内容是确定审计程序的性质、时间安排和范围 C. 具体审计计划的内容包括何时召开项目组预备会和总结会,预期项目合伙人和经理如何对审计工作底稿进行复核 D. 具体审计计划可以因为非预期事项、条件的变化或在实施审计程序中获取的审计证据等原因进行必要的更新和修改
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如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据并拟利用该证据,注册会计师应当实施的审计程序有()。
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