企业内部的财务风险“微小隐患”,同样存在类似“蝴蝶效应”的传导机理。()
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关于债券的经营风险,正确的说法包括( ) Ⅰ.经营风险被分为外部经营风险和内部经营风险 Ⅱ.经营风险与公司经营活动引起的收入现金流的不确定性有关 Ⅲ.政府倩券存在经营风险 Ⅳ.企业债券存在经营风险
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采用内部评级法的银行,所需资本的多少,取决于它自己的内部评级系统。对于不同银行而言,类似大小的风险,监管资本要求可能各不相同。()
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只要公司的战略地位良好,即使内部的常规运作存在缺陷,这种良好的战略地位同样会得到良好的发挥。
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银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位),并确保其获得充分的授权、地位、独立性、资源保障和向()报告的路径。
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银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位),并确保其获得从分的授权、地位、独立性、资源保障和向( )报告的路径。
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战略集团是指在企业中同样的战略领域、遵循着相同或类似战略的公司群体。
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安全漏洞越多()、存在的威胁越大,形成的风险就越高;同样的安全漏洞和威胁,网站资产越多,网站承受的风险就越()。
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所谓战略集团,是指一个产业内执行同样或类似战略并具有类似战略特征的一组企业。
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《企业会计准则》规定,不存在活跃市场,但同类或类似资产存在活跃市场的,应当以同类或类似资产的市场价格为基础确定公允价值。()
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如果注册会计师与客户存在直接竞争关系,或与客户的主要竞争者存在合营或类似关系,同时为存在利益冲突、对所涉交易或事项存在争议的两个或多个客户提供服务,同样可能对()原则产生不利影响。
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集团性客户关联企业之间的内部保证担保额度超过其在各家金融机构总融资额度的(),即存在担保能力风险。
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以类似企业或类似收购事件的相关财务数据为基础来推算目标企业价值的估价方法是()。
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同样的风险对不同的业务可能产生不同的影响,单个信息科技风险在不同系统、不同时段造成的财务、运营、声誉等损失也存在不同程度的不确定性,这体现了信息科技风险的()特征。
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《企业内部控制基本规范》所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。信息交流是信息系统的一部分,是组织中的沟通。沟通是组织结构的核心,是组织存在的基础,没有沟通就没有组织。因此信息的沟通是组织稳定的基础,对一个组织的发展具有重要作用。
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某盈利企业不存在金融资产,当前净财务杠杆大于零、股利支付率小于1,如果经营效率和股利支付率不变,并且未来仅靠内部融资来支持增长,则企业的净财务杠杆会()。
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适合于企业外部的社会交易规范,同样适合于企业内部的工作关系。
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内部控制对大企业和小企业同样重要。
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建立健全和有效实施内部控制评价内部控制有效性是企业( )(或类似决策机构)的责任。
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液体具有流动性,各向同性,体积明确,表面张力;具有类晶区,即内部许多微小区域仍然存在类似晶体的结构,液体的流动性来自()的彼此移动。
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COSO的内部控制和企业风险管理框架中都存在以下哪些组成部分?
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银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位),并确保其获得充分的()和向董事会报告的路径。
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下列属于需要有效机制来保证信息披露的充分性的原因是()。Ⅰ、股权投资存在信息不对称Ⅱ、股权投资外部性较强Ⅲ、财务投资人通常难以积极主动参与被投资企业管理等问题Ⅳ、股权投资内部性较弱
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如果企业内部控制比较健全,但还存在着一定的薄弱环节或缺陷,它们在某种程度会影响经济业务和会计资料的真实性和正确性,这时应将控制风险确定为()。
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同一控制下企业合并中取得的子公司,如果不存在与母公司会计政策和会计期间不一致的情况,则不需要对该子公司的个别财务报表进行调整,只抵销内部交易对合并报表的影响。()
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