计划内部控制审计工作需要贯彻风险评估原则,将对风险的考虑贯穿整个计划过程。
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风险基础审计应立足于内部控制制度的分析和评价,以制度审计战略和审计计划。
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内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的( )和( )。
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公司电力调通中心负责定期()设备状态评价与风险评估工作,并提出下一周期工作计划编制原则。
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控制测试的范围直接受控制风险估计水平的影响。计划控制风险估计水平高时,比计划控制风险水平为中等时需要更多的控制测试证据。
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各分行应按照风险管理的基本原则采取多样的风险管理措施,贯彻()的思想,做到事前严密防范、事中有效控制、事后及时处理。
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编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对()进行评估的基础上,根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况,确定具体审计项目及时间安排。
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内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的()和()。
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控制系统风险需要遵循下列原则:()
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在审计计划阶段,注册会计师利用审计风险模型确定某项认定的计划检查风险时,所使用的控制风险是()。
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控制系统风险需要遵循下列原则().
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项目部需要资源(包括材料及分包队伍等资源)的采购和选择价格的变动风险严格贯彻“谁负责采购、谁承担风险”的原则。
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国别风险限额管理原则中的“动态调整”是指农业银行根据业务发展和国别风险控制的需要,()调整国别风险等级和限额。
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国家食品安全风险监测计划,根据()等工作的需要制定。
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国家食品安全风险监测计划应根据下列哪些工作的需要制定。()
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如果审计人员对内部控制风险的计划估计水平为最高则()。
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当计划一个审计时,审计师需要评估审计风险,也就是审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险。审计风险由以下哪项组成()。
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在审计的计划阶段,注册会计师利用审计风险模型确定某项认定的计划检查风险时.所使用的控制风险是( )。
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为认真贯彻落实总公司、路局关于安全生产工作的总体部署,加强客运安全风险管理,落实客运安全风险管理过程控制,不断夯实和完善()管理工作,确保客运系统安全持续稳定,根据《武汉铁路局关于重新公布的通知》,特制定本办法。
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在风险评估过程中,以下哪项属于恰当的内部审计行为?一、低风险区域委托给外部审计师负责,而高风险区域则由内部审计师来负责。二、高风险区域应当与管理层、审计委员会要求优先考虑的问题一起纳入审计计划。三、风险分析应当在确定年度审计工作计划时运用,因而只能每年开展一次()
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岗位轮换,指根据风险控制工作需要,有计划地安排关键岗位人员定期调换工作岗位的一种制度安排()
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反洗钱内控制度建设应贯彻风险为本和法人监管原则,贯穿于所有业务条线和所有分支机构,高级管理层应当对内控制度的有效实施负责,并通过定期审查、内部审计、监督考核等机制予以保障。()
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既要有定期的年度评估,又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况,开展动态的触发式评估工作,属于操作风险评估原则中的()
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直至风险降低后才能开始工作,为降低风险有时必须配给大量的资源。这种控制措施针对于风险控制措施计划表中的()风险水平。
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依据《云南电网有限责任公司安全监督管理办法》,安全监督管理工作应遵循“基于风险”原则。安全监督管理工作要贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持__的原则,以安全风险系统管控为核心,根据安全生产状态,确定监督重点和关键环节,强化安全风险闭环管控的监督,保证安全风险管控措施有效落实()
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