网点业务主管应()对网点空白重要凭证管理进行检查。
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农发行主管会计工作的行领导应按()对网点重要空白凭证进行检查。
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二级行会计主管行长应()组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱(含寄库)、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。
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会计主管每()应对所辖营业网点重要空白凭证的领入、使用、结存数量进行一次全面的清查核对。县联社会计部门应经常组织对所辖单位重要空白凭证的使用、保管、库存情况的检查,每()不少于一次。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库()次,会计主管每月查库()次。
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柜员在使用空白重要凭证时,如出现()等情况应立即报告网点主管人员。
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柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
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运营主管或授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证()至少进行一次账实相符检查。
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网点负责人对柜员保管的重要空白凭证至少()进行一次检查。
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网点负责人应()督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责,加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控,支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
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会计主管要按()对所辖营业网点重要空白凭证的领用、使用、结存数量进行全面清查核对。
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委派柜员主管应()对网点重要空白凭证库查库一次。
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营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
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网点负责人定期要对柜员的空白重要凭证、印章、权限卡、现金等进行检查,覆盖面要求达到()%。
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网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
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上级行空白重要凭证管理部门应按()与营业网点进行空白重要凭证账务的全面核对。
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现场管理人员应按()对网点空白重要凭证管理情况进行全面检查.
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网点业务主管应()对网点空白重要凭证管理进行检查。
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会计主管按()对所辖营业网点重要空白凭证的领入、使用、结存数量进行全面清查核对。
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网点对未使用的重要空白凭证逐张清点应()进行。
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运营主管指定柜员将在途重要空白凭证调拨到网点虚拟库后,应立即分发给领用柜员,网点虚拟库()留有余额。
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一级支行营业部经理(或高级业务主管)每()应至少对重要空白凭证库进行()次检查。
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网点负责人只需每月对本网点重要空白凭证管理和使用情况进行一次检查。()