审计部门、审计人员应当依法开展审计工作,()审计秘密。
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审计、财政部门应当依法对就业专项资金的使用和管理情况进行监督检查。
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审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。
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审计部门要及时向监管部门报告()开展案件防控员工审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中风险的重大问题和风险等内容。
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《审计工作国家秘密范围的规定》应当规定该领域国家秘密事项的()。
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()和财政部门、审计机关对属于本部门、本机构职责范围的举报、投诉,应当依法处理
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巡视组开展巡视前,应当向()和组织、人事、审计、信访等部门了解被巡视地区、单位党组织领导班子及其成员的有关情况。
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审计部门开展组织由多个审计组参加完成的审计项目时,不必编制审计工作方案。
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根据政府采购法规规定,审计机关、监察机关以及其他有关部门依法对政府采购活动实施监督,发现采购当事人有违法行为的,应当及时通报()。
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中国人民银行的财务收支和会计事务,应当执行(),接受国务院审计机关和财政部门依法分别进行的审计和监督。
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县级以上政府审计部门依法对()实行审计监督
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审计机关依法对()特定事项向有关地方、部门、单位进行专项审计调查。
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审计机关开展政府投资项目审计,应当确定()为被审计单位。
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审计部门应开展重要信息系统()审计工作,针对问题发现提出整改意见。
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履行国有资产出资人职责的机构和审计部门应当依法开展各项审计监督,严格执行(),建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行机制。
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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
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审计部门和审计人员办理审计事项,应当(),实事求是,廉洁奉公,保守秘密。
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审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后()内开展后续审计,并确定审计方式、时间和人员安排。
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证券营业部负责人离任的,证券公司应当进行审计。离任审计结束前,被审计人员不得离职;发现违法违规经营问题的,证券公司应当进行内部责任追究,并报当地监管部门或者司法机关依法处理,且该违规人员至少()内不得转任其他证券营业部负责人或者证券公司同等职务及以上管理人员。
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对外部审计师独立性的评估()1.只应该在任命外部审计师时开展2.应该在任命外部审计时开展并在此后定期开展3.不应该包括内部审计部门的任何参与4.包括内部审计部门的参与
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商业银行内部审计部门应当负责并定期开展全行业务连续性管理审计工作。()
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根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》(银监发【2013】5号)规定,银行业金融机构内部审计部门应当定期开展信息科技外包风险管理审计工作,至少每五年进行一次全面审计()
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审计部门应至少开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价()
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巡视组开展巡视前,应当向同级纪检监察机关、人事部门和组织、审计、信访等部门和单位了解被巡视党组织领导班子及其成员的有关情况。()
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各级政府监察部门应当依法对本级预算执行情况和决算草案,本级各部门、各单位和下级政府的预算执行情况和决算,进行审计监督。()
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