注册会计师在审计实务中使用审计抽样方法,主要分为三个阶段进行()。
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
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在审计过程中,注册会计师对下列与审计抽样相关事项的判断中正确的有()。
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在抽样风险中,导致注册会计师执行额外的审计程序,降低审计效率的风险有()
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注册会计师在进行审计时,要记录所实施的审计程序,以形成审计工作底稿,下列属于注册会计师在实质性程序中使用审计抽样时,通常记录的内容有()。
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有关注册会计师使用审计抽样实施控制测试的说法中,正确的有()。
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在下列抽样风险的种类中,属于注册会计师审计中主要关注的风险有()。
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注册会计师审计的技术方法随时代的不同而不断发展。下列各阶段中,抽样方法作为审计的一种技术方法开始在注册会计师审计过程中运用的时间是()
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在实施实质性分析程序时,注册会计师可以使用审计抽样。
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()
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注册会计师通常在()中使用审计抽样方法。
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下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()。
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下列关于注册会计师对审计抽样方法的运用的说法中,不恰当的是()。
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注册会计师使用非统计抽样的方法对购货发票进行检查,在评价样本结果形成审计结论时,以下说法不正确的有( )。
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在审计实务中,为明确与财务报表有关的管理层责任,注册会计师往往要求被审计单位出具()。
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注册会计师在审计过程中使用抽样方法,以下( )阶段不包括
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注册会计师在运用审计抽样方法设计样本时,应考虑的基本因素包括
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注册会计师在控制测试中使用审计抽样界定总体时,应当确保总体的( )。
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只要使用了审计抽样,抽样风险就会存在,注册会计师在审计抽样中需要控制抽样风险的唯一途径是( )。
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审计抽样是注册会计师在实施审计程序时,从总体中选取一定数量的样本进行测试,并对所选项目发表审计意见的方法。()
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A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在审计过程中,A注册会计师合理运用审计抽样方法,并对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。
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鉴于函证程序的重要性和审计实务中使用函证程序的普遍性,中国注册会计师协会拟订并经中华人民共和国财政部发布了《中国注册会计师审计准则第1312号——函证》,以下关于函证程序的说法中,错误的是()。
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尽管《企业内部控制审计指引》中规定,注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行(即整合审计);但在实务中,由于内部控制审计和财务报表审计的关联性,注册会计师更适合进行整合审计。()此题为判断题(对,错)。
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在审计实务中,注册会计师实施营业收入的截至测试的起点有()。
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