属于注册会计师审计与内部审计的共性的是( )。
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下列各项中,注册会计师为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
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在审计过程中,下列不属于注册会计师为识别出关联方存在审计程序的是()
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下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()
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在确定内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响时,下列各项中不属于注册会计师应当考虑的因素的是()。
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下列不属于注册会计师审计特点的是()。
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下列属于注册会计师审计与内部审计的区别的有( )
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下列属于注册会计师审计与内部审计区别的是()。
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下列属于注册会计师承办的审计业务的是()。
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下面有关注册会计师审计与政府审计的关系的表述中,正确的是()
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注册会计师审计与内部审计的关系说法错误的是()
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下列关于政府审计与注册会计师审计的论断中,正确的是()
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下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法不正确的是()。
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注册会计师在确定审计报告日期时,以下不属于确认审计报告日条件的是()
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注册会计师在确定审计报告日期时,以下不属于确认审计报告日条件的是()。
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下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()。
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在审计过程中,下列不属于注册会计师为识别出关联方存在审计程序的是()。
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下列不属于注册会计师在财务报表审计中的具体审计计划所包括的内容的是 ()。
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