在销售与收款循环的主要业务活动中,由财务部门负责的有()。
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A注册会计师在对销售与收款循环进行审计时,发现甲公司有一笔赊销给乙公司的业务记录为现销,则其主要违反财务报表中应收账款的相关认定是()。
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A&C会计师事务所承接了X上市公司的2010年度财务报表审计工作。注册会计师W负责销售与收款业务循环的审计,并拟采用实质性分析程序。在设计和实施实质性分析程序时,注册会计师W应当做到()
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下列关于销售与收款循环的主要业务活动的说法中,正确的有()。
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下列有关销售与收款循环所涉及的主要业务活动及其相关认定的说法中,不正确的是()。
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以下关于销售与收款业务流程中,按销售单装运货物的控制活动与认定的说法中.正确的有()。
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下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
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下列有关销售与收款循环所涉及的主要凭证与会计记录的说法中,正确的有()。
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以下对销售与收款业务流程中向客户开具发票的控制活动以及与相关认定的对应关系的表述中,恰当的有( )
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下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
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以下关于销售与收款业务流程中,按销售单供货的控制活动与认定的说法中,正确的有()。
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下列有关销售与收款循环所涉及的主要凭证与会计记录的说法中正确的有()
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销售与收款业务循环中所使用的重要凭证和记录有()
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某企业的销售与收款循环职责分工包括:销售部门无权批准赊销;发货与开票相互独立;应收账款会计员负责编制、寄送对账单;坏账注销与否由应收账款会计员决定;发送货物后并由该人及时记账。则该企业的销售和收款循环职责分工中,不符合内部控制要求的有()
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以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。
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以下关于销售与收款业务流程中,记录销售环节的控制活动与认定的说法中,正确的有()。
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在销售与收款循环中,办理和记录销售退回、销售折让和折扣的部门是()。
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销售与收款循环主要凭证和记录按业务顺序依次为()。
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某审计人员审计X公司2006年度财务报表时,将其交易和账户划分为销售与收款循环、购货与付款循环、生产与服务循环、筹资与投资循环。在一般情况下,该审计人员应将预收账款及销售费用项目划入()。
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2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票。违反内部控制要求的有()
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要求 根据上题完成的账套,请在软件中完成操作,并以文字介绍和拍照步骤操作形式,在线完成答题。 2 .财务分工 () 帐套号+05 王丽 角色:销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门:销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。 注意:以上权限设置只是为了实验中的学习,与企业实际分工可能有所不同,企业相关操作员比较多,分工比较细致
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简述销售与收款循环针对财务报告的控制措施。
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审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
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共用题干(一)资料2013年4月,某审计组对甲公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:销售部门负责赊销信用的审查和批准;仓储部门负责发送货物并填制发货凭证,限制非授权人员接近存货,所有发出的货物必须有经过批准的销货单;财务部门负责销售和收款业务的会计核算,指定由出纳员负责记录主营业务收入明细账,由
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在销售与收款业务循环中,核算销货业务的基本凭证是()。