特殊项目的审计包括()
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审计项目负责人编制具体审计计划,应包括各具体项目的()
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审计的一般目的和特殊目的均包括对审计对象的公允性、合法性和一贯性发表审计意见。()
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特殊项目审计的特殊性表现在()
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针对现金流量表内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法不包括()
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审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计。
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下列选项中,属于特殊目的审计业务所包括内容的是()。
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审计通知书一般在实施审计()前送达被审计对象,特殊审计项目的审计通知书可以在实施审计时送达。
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总体审计策略的制定应当包括考虑影响审计业务的重要因素,以确定项目组工作方向,这些因素包括()。
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工程项目成本审计时须进行会计核算审计,会计核算审计的重点包括()。
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财务审计项目的一般审计目标包括()。
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内部审计机构管理的内容主要包括以下方面:();审计项目业务控制。
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按照现代审计理论,特殊目的的审计业务包括()。
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针对现金流量表内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法不包括()。
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银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括()。
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在注册会计师在制定具体审计计划时,应当考虑专项审计的特殊情况不包括()。
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甲公司为上市公司,A注册会计师作为签字注册会计师首次参与审计了其2009年度财务报表,后因特殊原因没有参与甲公司2010年度财务报表审计业务,自2011年开始至2013年,A注册会计师作为项目合伙人又连续参与了3期。下列有关说法中正确的有()。
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建设项目造价审计主要包括基础性项目审计和()以及竞争性项目审计三大部分。
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特殊情况确需调整年度审计工作计划或重大审计项目计划时,应报经本单位()批准。
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投资建设项目审计包括对资产管理及项目建设全过程的审计,分为跟踪审计、竣工结算审计、专项审计、事后审计。()
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内部控制审计主要包括下列程序:编制项目审计方案、、、认定控制缺陷、、编制审计报告()
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如何理解“在适当的情况下,应用指南还包括对小型被审计单位和公共部门实体审计的特殊考虑。这些考虑有助于注册会计师在审计这些实体时执行审计准则的要求,但并不限制或减轻其执行和遵守审计准则要求的责任。”()
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内部控制审计主要包括下列程序.编制项目审计方案、、、认定控制缺陷、、编制审计报告。---审计部()
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内部审计督导应当贯穿于审计项目的全过程,包括审计准备、审计实施、审计报告和四个阶段()
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