下列项目中,使本期所得税费用增加的有()
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下列项目中,会影响所得税费用的有()。
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下列各项中,不影响利润表中本期“所得税费用”项目金额的有()。
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利润表中“所得税费用”项目的本期金额等于当期的应交所得税,而不应考虑递延所得税。
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(2009)下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
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计算个人所得税时,下列项目中,允许从总收入中减除费用800元的有()。
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下列项目产生的递延所得税资产中,不应计入所得税费用的有
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下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
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下列项目中计征个人所得税时,允许从总收入中减除费用800元的有()。
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下列项目中,将会增加所得税费用的有()。
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在企业可持续增长的情况下,下列计算各相关项目的本期增加额的公式中,正确的有()。
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甲公司2×17年度实现净利润820万元。其他有关资料如下:长期待摊费用本期摊销额为50万元,本期财务费用为30万元(其中包括应收票据贴现利息3万元),实现投资收益45万元,发生公允价值变动损失17万元,递延所得税资产增加15万元(对应所得税费用科目),经营性应付项目增加20万元,固定资产折旧为28万元(其中计入在建工程项目的金额为8万元),无形资产摊销为16万元。假定固定资产的折旧,无形资产的摊销均影响当期利润,不存在其他调整经营活动现金流量项目,甲公司2×17年经营活动产生的现金流量净额为()万元。
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下列各项中,影响企业利润表“所得税费用”项目金额的有。
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采用递延法时,增加本期所得税费用的项目有()。
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下列项目中,使本期所得税费用增加的有()。
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某企业适用的所得税税率为25%。2015年度该企业实现利润总额500万元,应纳税所得额为480万元,影响所得税费用的递延所得税资产增加8万元。不考虑其他因素,该企业2015年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元。
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甲公司2012年实现净利润1000万元。其他有关资料如下:本期计提资产减值准备50万元,与筹资活动有关的财务费用为30万元,固定资产报废损失为10万元,经营性应收项目增加45万元,递延所得税负债增加25万元,固定资产折旧为30万元,无形资产摊销为15万元。假定不存在其他调整经营活动现金流量项目,则甲公司2012年经营活动产生的现金流量净额为()万元。
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在企业可持续增长的情况下,下列计算各相关项目的本期增加额的公式中,正确的有()。
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下列各项中,可能会影响本期所得税费用的有()。
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下列各项中,可能会影响本期所得税费用的有( )。
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甲公司2×17年度实现净利润820万元。其他有关资料如下:长期待摊费用本期摊销额为50万元,本期财务费用为30万元(其中包括应收票据贴现利息3万元),实现投资收益45万元,发生公允价值变动损失17万元,递延所得税资产增加15万元(对应所得税费用科目),经营性应付项目增加20万元,固定资产折旧为28万元(其中计入在建工程项目的金额为8万元),无形资产摊销为16万元。假定固定资产的折旧,无形资产的摊销
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企业下列已列作费用开支的项目,需在计算应纳税所得额时作纳税调整增加处理的有()
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利润表中“所得税费用”项目的本期金额等于当期所得税,而不应考虑递延所得税。()
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下列各项中,不影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
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利润表中“所得税费用”项目的本期金额等于当期的应交所得税,而不应考虑递延所得税。()此题为判断题(对,错)。
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