内部会计业务后督的内容包括()
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根据财政部印发《内部会计控制规范--采购与付款(试行)》的规定,采购与付款业务不相容岗位包括()。
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注册会计师应特别关注被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容的有()。
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因业务需要开立会计科目或内部账户的单位,向总行会计结算部提交业务联系函的基本内容应包含()。
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单位内部会计监督,可通过()在处理会计业务过程中进行
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初次实施内部控制评价时,至少应包括授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等业务活动。()
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事权划分是指在业务系统中,对会核算等事项,按照哪些内容,相应确定不同级别会计人员处理权限的一种内部控制方法()。
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会计主管审核“内部业务”须审核的业务事项包括()。
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办理移动POS签约后,需要送后督的凭证有()。
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为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。
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在成本会计的内部控制目标中,包括“生产业务应根据管理当局的一般或特定授权进行”这一目标。为核实这一目标是否达到,注册会计师在进行控制测试中应检查()。
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内部控制活动是寿险公司内部控制的五要素之一,其主要包括了():①业务控制活动;②财务会计控制活动;③资金控制活动;④信息技术控制活动。
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差错发生机构收到差错通知单后,应在()个工作日内核实处理,并由会计经理将差错处理结果登记在原差错通知单上反馈至后督中心。
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对公会计业务后督的内容()
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内部业务内部账户的管理须会计主管登记“会计主管工作日志”的业务()。
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商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。其他活动在()再次评价周期内应至少覆盖一次。
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内部会计报表包括日计表、月计表、半年报、资产负债表、业务状况报告表、外汇牌价变动科目差额表、资本与风险准备金变动表和()
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单位内部会计监督制度的基本要求包括:重大经济业务事项的决策和执行程序应当明确。前述的“重大经济业务事项”包括()。
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会计稽核制度是指会计机构内部指定专人对会计核算工作进行自我检查或审核的制度,包括经济业务入账前的审核和入账后的审核。( )
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内部控制包括投资管理业务控制、信息披露控制,信息技术系统控制,会计系统控制和监察稽核控制。()
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银行承兑汇票业务内部对账应涵盖承兑汇票系统业务数据、基础业务资料以及会计账数据等,包括纸质银行承兑汇票和电子银行承兑汇票,涵盖承兑出票、到期收款、解付票款等业务全流程上述内容指的是银行承兑汇票业务内部对账的()
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注册会计师对销售与收款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行进行测试时,其测试的重要环节包括()。
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业务层管理会计报告应根据企业内部各部门、车间或班组的核心职能或经营目标进行设计,主要包括()等。
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后督中心监督程序包括()
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