财务报表的会计稽核控制包括()
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二级财务专业-帐务稽核每日稽核前一天的报表时,必须确保()是否都相符。
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财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。薄弱的控制环境带来的风险可能对财务报表产生广泛影响,难以限于某类交易、账户余额、列报,注册会计师应当采取()
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在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()
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注册会计师负责对被审计单位2017年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,下列情形中,最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是()
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财务报告提供财务报表的信息和其他财务信息,包括财务分析和内部会计控制。
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针对管理层凌驾于控制之上的风险,审计人员在设计和实施审计程序,以测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及为编制财务报表作出的调整分录是否适当时,应当采取的措施不包括()
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财务会计报告中的会计报表包括()。
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甲注册会计师接受事务所指派负责审计ABC有限责任公司2010年度的财务报表,在评价ABC有限责任公司内部控制时,认为其中适合采用信息技术的包括()。
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月度、季度财务会计报告通常仅指会计报表,此处会计报表至少包括()。
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财务报表包括会计报表及其附注和其他应当在财务报表中披露的相关信息和资料。
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财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。薄弱的控制环境带来的风险可能对财务报表产生广泛影响,难以限于某类交易、账户余额和披露,注册会计师应当采取( )。
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财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。薄弱的控制环境带来的风险可能对财务报表产生广泛影响,难以限于某类交易、账户余额和披露,注册会计师应当采取()。
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财务报表的会计稽核控制包括()
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甲注册会计师接受事务所指派负责审计ABC有限责任公司2009年度的财务报表,在评价ABC有限责任公司内部控制时,认为其中适合采用信息技术的包括()
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在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响。评价内容应当包括()。
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( )财务实行分权管理,财务分别核算,母公司对子公司财务控制力度低,只要求子公司定期传递会计报表。
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常规稽核包括对()、()、重要空白凭证等序时稽核检查;贷款管理检查;会计结算和报表的审查;大额财务开支检查;计算机安全管理检查等。
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存货监盘实务中,注册会计师可以结合盘点日至财务报表日之间间隔期的长短、相关内部控制的有效性等因素进行风险评估,设计和执行适当的审计程序。注册会计师实施的程序不包括()
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申报征收模块的财务会计报表采集窗口可以采集纳税人报送的财务会计报表数据,包括()
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现场()的主要工作包括:进点会谈、调阅资料、审阅报表、内部控制测试、执行稽核检查、取得稽核证据、整理归纳分析、总结会谈等
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季度和月度的财务会计报告通常仅指会计报表,会计报表至少应当包括( )。
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年度、半年度、季度的企业财务会计报告包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书三项。 ()此题为判断题(对,错)。
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财务报表是会计主体对外提供的反映会计主体财务状况和经营的会计报表,包括()。
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6、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》,判断控制需要考虑的要素有()
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