问题描述:科目月末对账不平,但以前月份都平衡,反结账反记账到年初也有此问题.
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一用户的总账与明细账对账不平,无法结账,怎么办?
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在月末结账之前必须在固定资产系统与账务系统之间进行对账,若对账平衡,才能开始月末结账。()
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在成本系统的【成本核算】中,系统将按()顺序进行月末结账处理。 1)确定“待结账月份”。 2)单击〖开始结账〗,检查成本系统读取数据的其他子系统(总账除外)是否已结账。 3)蛋击〖检查凭证〗,检查用户定义的凭证记录是否已全部生成凭证。 4)单击〖开始对账〗,根据用户选择的总账科目自动进行对账。 5)单击〖完成结账〗,完成本月的全部核算工作。
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固定资产系统结账之前必须与账务系统进行对账,若对账平衡才能开始月末结账。()
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问题描述:通2005新建一账套(用新财务制度科目)在记账后查寻生产成本科目(4101)总账时发现发生额是翻了一倍。在期末对账时提示“基本生产成本总账与明细账不平”、“总账有发生额而明细账是0”。记账前查寻4101科目总账是正确的(含未记账凭证)。此情况是第三个月才发现的,第一个月已记过账并结账过,而现在查寻一月份账(4101)时也发现总账发生额翻翻的问题,现在总账已不能结账。
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问题描述:通2005总账,当做月末处理时,提示总账跟明细账有一个科目不平,就是总账有金额,明细账没有金额,对账不平的提示。
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固定资产系统如果设置期末结账前先进行自动对账,期末对账不平衡则无法结账
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总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作,输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。
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医院年度结账发生的调整以前年度盈余的事项,全部通过“以前年度盈余调整”科目核算。
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问题描述:如何反结账。
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财务人员每日办理业务前必须进行全科目余额核对,并建立《财务管理系统接口对账登记簿》,如当日对账不平要及时查找原因。各机构财会部门负责人应保证()至少核对一次。
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问题描述:月末结账的时候提示对账不平
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期末处理工作主要有以下几个环节:根据自动转账功能进行期末账项调整,试算平衡、对账、结账,生成月末工作报告等。
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问题描述:一用户使用的是通2005总账演示版建账。查询某科目的总账、明细账簿都有正确数据。在对账时总账也正确,可明细账余额变成了零。怎样解决?
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问题描述:本月制作的凭着显示在下一个期间在本月月末制作的凭证,在查询或者审核时不显示在本月,而是显示在下月。比如制单日期为7月31日的凭证,只能在8月份查询。
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应付款系统的控制科目可以在其他系统进行制单,在其他系统制单则会造成应付款系统与账务处理模块对账不平。
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问题描述:总账个人更换部门后,再进行对账时,提示个人对账不平。
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月末结账之前必须在固定资产管理模块与账务处理模块之间进行对账,若对账平衡,才能开始月末结账。
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智慧职教: 固定资产系统期末必须与( )进行对账,对账平衡才能进行期末结账。
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进行月末结账处理,下列描述( )不正确。
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下面关于存货系统月末结账描述错误的是( )。
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为了保证账证相符、账账相符,用户应该经常进行对账,一般可在月末结账后进行。()此题为判断题(对,错)。
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按加油站财务管理的要求,在()与对账工作做到无误后,才可进行月末结账工作。
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进行月末结账处理,下列描述不正确的是()。