针对存货采购业务的特点,其内部控制制度设计的目标应保证()。
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你对目前的项目管理工作感到比较沮丧。尽管你达到项目成本目标的时候你会得到奖励,但由于你不能控制员工分配或采购的决策,因而你根本不可能实现这些目标。你必须向职能部门的经理施压以让他们放给你项目需要的员工,你好象也总是在和采购部门争论,要他们把合同交给符合标准的供应商。由于你的种种抱怨,管理层要求你领导一贯团队开发出一套针对项目经理的考核和奖酬系统。你的团队已经写完了报告并要向行政官进行了简要的汇报。在详细设计计划之前,你要确保行政官理解奖酬系统的基本目标。这个目标就是:()。
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银行业金融机构开展固定资产贷款业务应着重从()完善其内部控制,防范信贷管理风险。
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存货的内部控制可概括为存货的()两个关键因素的控制,与存货相关的内部控制涉及被审计单位供、产、销各个环节,包括采购、验收、仓储、领用、加工、装运出库等方面,还包括存货数量的盘存制度。
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某企业的内部评价基准日是12月31日,评价团队在对1月1日到12月31日间业务进行测试后,未发现有重大缺陷,就可以判定其内部控制有效。()
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《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应识别其内部和外部的风险相关方,考虑他们的要求和目标,建立与这些相关方进行信息交流的机制,确保所有员工充分了解相关信息、遵守涉及其责任和义务的政策和程序。
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评价机构应针对其内部相关职能和(),建立并保持文件化的安全评价机构过程控制目标。
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在电算化条件下,必须针对调整后的会计组织机构和岗位分工重建其内部牵制制度,控制的重点是()。
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企业对存货盘点制度的执行涉及到存货的三项控制目标,下列选项中不属于这三项控制目标的是()。
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柳青是某公司仓储管理员,过去仅负责单一的存货保管,现在还参与采购计划的制定、库存的控制等工作。这种工作设计技术是()
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你对目前的项目管理工作感到比较沮丧。尽管你达到项目成本目标的时候你会得到奖励,但由于你不能控制员工分配或采购的决策,因而你根本不可能实现这些目标。你必须向职能部门的经理施压以让他们放给你项目需要的员工,你好象也总是在和采购部门争论,要他们把合同交给符合标准的供应商。由于你的种种抱怨,管理层要求你领导一个团队开发出一套针对项目经理的考核和奖酬系统。你的团队已经写完了报告并要向行政官进行了简要的汇报。在详细设计计划之前,你要确保行政官理解奖酬系统的基本目标。这个目标就是()
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针对存货采购业务的特点,其内部控制制度设计的目标不包括()。
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简述采购与付款业务内部会计控制制度的设计。
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一直以来,医改的议题之重就是降价。无论是由政府购买医疗服务的医保覆盖、统一招标采购减少中间环节的加价,还是对公立医院各项收费的行政调节,无一不是以减少个人看病负担为目标。然而,如果上游的费用控制难以实现,即便是再精良的制度设计,也会显得乏力。 根据上述文字,可以看出作者的观点是( )。
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仪器探测法是指利用专门的探测设备,在一定范围内或针对特定的目标,对可疑物品和装置或其内部结构实施检测辨识。
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你对目前的项目管理工作感到比较沮丧,达到项目成本目标的时候你会得到奖励,但由于你不能控制员工分配或采购的决策,因而你根本不可能实现这些目标。你必须向职能部门的经理施压,以让他们释放给你项目需要的员工,你好像也总是在和采购部门争论,要他们把合同交给符合标准的供应商。由于你的种种抱怨,管理层要求你领导一个团队开发出一套针对项目经理的考核和奖酬系统。你的团队已经写完了报告并要向行政官进行了简要的汇报。在详细设计计划之前,你要确保行政主管理解奖酬系统的基本目标。这个目标就是()。
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由于银行业的快速变化,商业银行应对内部控制进行持续监控,以评估并及时改进其内部控制制度,这种监控可以是日常监控,也可以是独立评估。()
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仪器探测法时指利用专门的探测设备,在一定范围内或针对特定目标,对可疑物品和装置或其内部结构实施检测辨识。此题为判断题(对,错)。
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根据材料回答 12~14 题:A注册会计师负责审计X上市公司2011年度财务报表。对以下业务循环实施控制测试和实质性程序,请代A注册会计师对以下业务循环审计做出正确的专业判断。第 12 题 对采购与付款循环交易进行实质性程序时,A注册会计师从X公司存货的采购追查至存货的永续盘存记录,目的是为测试存货项目的()。
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发现性控制是管理层用来监督实现流程目标的控制,下列哪一选项属于采购业务的发现性控制()
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《企业管制常规守则》规定董事必须至少每年审查其内部控制制度的有效性,审查内容应覆盖公司内部所有重大的控制,可以包括财务、业务和合法合规以风险管理职能等方面。()
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控制部对于合同税率的约定必须合规.合法,物资采购严格执行集团公司物资采购管理制度,可以不取得增值税专用发票。()
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反洗钱部控制制度与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关。()
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根据公司的管理和业务活动的特点,内审部门通过针对公司策略管理机制、核心业务流程、资源管理机制和监督管理机制等,对业务层面内部控制的设计和()情况进行审查和评价。
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企业采购和付款业务循环部控制使用的基本文件中,()是由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件。
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- ( )是指拥有进出口经营权的企业对外签订进口料件合同,在向海关备案时尚未签订出口成品合同,进口料件生产的成品、数量及销售流向均未确定。