商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
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银行内部应设立专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位,并为其配备有效履行合规管理职能的资源,合规管理人员应具备与履行职责相匹配的()。
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商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
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根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对()建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
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农业银行的合规管理职能可以与内部审计职能相融合,内部审计部门可以履行部分合规管理职能。
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()是我国商业银行所特有的监督部门,对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。
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商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。
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商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
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履行内部控制组织、协调、监督及责任追究职能的部门是合规管理的()。
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银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上,该项工作应由内部审计师负责,无内部审计师的银行,可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。()
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商业银行合规风险管理指引所称合规管理部门,是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的()。
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( )对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督,财务监督,内部控制监督等监察工作。
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《商业银行合规风险管理指引》规定,商业银行合规管理职能应与内部审计职能(),合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
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内部控制管理职能部门负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
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农业银行各级机构负责人不得向其他管理人员、内部职能部门和辖属机构负责人转授财务管理职权。()此题为判断题(对,错)。
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()是对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
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商业银行应当对()建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能
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《商业银行合规风险管理指引》提出,合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价()
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商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立()于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能
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商业银行的履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行检查,及时报告发现的问题,并监督整改()
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商业银行、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系()
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商业银行合规管理职能应与内部审计职能,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价()
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商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况不受到内部审计部门定期的独立评价()
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