下列各项中不属于审计证据的项目是()。
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下列各项审计证据中,属于内部证据的有()
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审计师之所以对会计账册有种特殊的敏感性,是与其审计对象——当前财务会计的特征分不开的。下列各项中不属于财务会计的特征是()。
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在下列各项中,集团项目组不能将其视为无法获取充分、适当的审计证据的是( )。
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下列各项中,属于审计证据在质量上方面应满足的特征的有()。
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下列关于审计证据的说法中不正确的是()。
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在确定内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响时,下列各项中不属于注册会计师应当考虑的因素的是()。
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下列各项中,集团项目组可以通过参与组成部分注册会计师的工作,以获取充分、适当的审计证据的是()
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如果集团项目组认为对重要组成部分财务信息执行的工作、对集团层面控制和合并过程执行的工作以及在集团层面实施的分析程序还不能获取形成集团审计意见所依据的充分、适当的审计证据,则集团项目组应当选择某些不重要的组成部分采取一定的措施。下列叙述中不正确的是()
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下列各项中不属于税务违法行政处罚的项目是( )。
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下列各项中不属于税务违反行政处罚的项目是()。
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下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。
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注册会计师要考虑审计证据的充分性和适当性,下列关于审计证据的充分性的说法中不正确的是()
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下列各项中不属于证据的基本属性的是():
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下列各项中,不属于审计项目初步业务活动的是()。
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下列各项中不属于税务违法行政处罚的项目是()。
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关于审计证据的下列论述中不正确的是()。
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下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有()
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下列关于重要性、审计风险和审计证据之间关系的表述中不正确的是()。
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以下各项属于审计证据的特征的有()
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根据国家审计准则的规定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是()
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下列关于审计证据的论述中不正确的是()
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准则要求内部审计主管指定并保持一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。下列各项中不属于质量保证程序要素的是:
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◑下列关于审计证据的论述中不正确的是()◑A.审计证据决策仅与风险评价结果相关◑B.充分适当的审计证据是发表审计意见的基础◑C.被审计单位的非财务信息可作为审计证据◑D.审计证据的来源不限于被审计单位
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下列项目中,不属于审计证据收集途径的是()。
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