重要单证出、入库交易一次能录入()份。
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柜台经理应每月至少检查一次有价单证是否视同()管理,是否入库保管。
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网点办理现金请领和缴存时,打印的“现金出/入库单”可由()签章。缴存现金应经双人清点、封包,接收现金、重要单证应由双人拆包清点。请领现金应及时作入账处理
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柜员日间进行表外尾箱自查时,应清点各种重要空白凭证及有价单证实物数,检查是否与尾箱账面余额一致。如发现有不符的情况,可以用()交易查询出凭证号码,与实物的凭证号码进行核对。
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柜员经管的重要单证日终须装箱加锁后入重要单证库或随现金尾箱内入库保管,其中重要空白凭证必须入重要单证库保管。
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代理凭证入库,清点凭证数量无误后,中心库凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》,使用()交易录入代理凭证的相关账号及数量,作收入处理,交易成功打印记账凭证(内部户记账凭证),凭证入库保管.
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柜员需要上缴单证时,现金柜员启动“0032重要单证调拨”交易,在功能栏选择“1-录入”,操作类型选“00-普通柜员调拨”,调拨类型应选择(),输入对方柜员号,录入凭证种类、单据起始号、调拨数量后由调出柜员确认。
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发售和签发重要单证过程中发现()等有缺陷单证时,应登记入库留查,并及时与发行单位、上级行或印刷厂家联系,查明原因进行处理。
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贷记卡专项分期柜台普通记账是指经办人员依据专项商户分期单证进行专项商户分期交易(支持刷卡和手工录入)的业务。专项商户分期单证应包含()信息。
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在综合业务系统中,重要单证入库交易一次能录入()份。
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柜员持有的重要单证不应超过()的业务需求量或100份。
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对外发售和签发重要单证应坚持“()”的原则(贷记卡除外),作销号处理,逐份使用、逐份销号。
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综合柜员及远程出单人员要做好《单证领用、核销明细账》登记,若登记不清或未登记,会导致单证的出入库交接手续不完整,致使责任不清,库存混乱。
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()柜员应逐份清点自己经管的空白重要凭证及有价单证等,对系统未联机销号的凭证进行手工销号,并使用相关交易与当日库存和使用的会计要素进行核对,确保账实相符。
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风险经理检查时发现某网点空白密码器未入库(箱)保管,使用未逐份销号,说明该网点的重要空白凭证管理出了问题。
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重要单证的保管须满足不相容岗位分离的要求,指定专人负责库存重要单证的领交、保管及办理出/入库手续,并坚持(),做到重要单证实物与账务核算分离。
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一张外购入库单一次能拆分成几张单据?()
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柜员轮休时,尾箱现金必须与()办理交接手续,交清所有现金。重要单证、印章等单独双人封包后入库。
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各分、支行库管员在上收支行或柜员的残损币、将残损币上交人行时,应分别在[7002现金出/入库]交易、[7007柜员上缴现金]、[7003现金解缴]交易中将面值准确录入为实际面额。()此题为判断题(对,错)。
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权利类资产及抵债资产的权利凭证等重要物品和单证按照规定由()封包后提交会计部门入库保管
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同一申请单位对同一品种、同一输出国家或者地区、同一加工、使用单位一次能办理1份《检疫许可证》,并根据情况能增加申请数量()
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在遗失管理过程中,建立重大事项请示报告制度。对于一次性遗失重要单证超过__份(含)的事件,视为重大事项,要立即向__报告,并与监察、内控等相关部门成立联合专项工作小组,深入核查、明确责任、防范风险。()
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凭证入库时,录入错误的凭证在系统中通过那个交易删除()
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重要单证实行双人管库制度。坚持同开库、同进库、同在库、同出库及同锁库,重要单证出入库必须坚持双人交接、双人拆封、双人作业,严禁单人操作()
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55邮储重要单证使用应坚持先交易.后使用的原则(汇兑手工网点除外),作销号处理,逐份使用.逐份销号。
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