内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。
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审计项目负责人员至少应具有()以上审计工作经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)
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总行直属机构、审计分部、总审计室负责人的办公用房()执行。
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银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
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项目审计计划和审计方案应在()编制完成,并经内部审计机构负责人批准。
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督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对()进行的监督与指导。
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内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。
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内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。
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内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
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内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。
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银行业金融机构内部审计人员应具备相应的专业从业资格,其中规定从业经验:内部审计人员至少应具备()年以上金融从业经验;审计项目负责人员至少应具有()年以上审计工作经验,或六年以上金融从业经验。
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银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括()。
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官由董事会任命并纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围,首席审计官岗位变动要事前向()报告。
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内部审计机构负责人应()检查审计计划的执行情况。
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内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。
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督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对审计方案进行的监督与指导。
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现场项目技术负责人主持编制项目管理规划,参与工程验收,准备结算资料和分析总结,参与工程竣工验收,接受审计。()
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根据《国家电网公司用电信息采集系统建设管理办法》规定,负责组织对本单位采集系统建设项目实施或者委托有资质的中介机构实施项目审计()
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内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()
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根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任()
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