需删除柜员时,运营主管应首先确认以下哪些事项是否处理完毕()。
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营业终了,运营主管或主管授权人应检查柜员是否已全部平账;签到柜员是否已正式签退;部门是否已全部平账。
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当ABIS柜员需采用“密码+主管指纹授权认证”方式登陆ABIS系统时,须填报《指纹异常柜员使用“密码+主管指纹授权认证”方式审批表》,经该ABIS柜员所在机构的()签字确认并加盖()后,上报至管辖行运营管理部门。
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因岗位调整不再办理现金业务的柜员,运营主管应及时删除其现金箱。
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柜员岗位或业务处理范围若发生变化,运营主管应及时报管辖行运营管理部门审批,由()进行柜员掩码的变更维护。
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银行承兑汇票贴现行通过大额支付或网内往来系统对贴现票据发出查询时,应打印三联发出查询书,运营主管签字后,一联加盖业务办讫章退客户,一联专夹保管,一联由负责贴现业务处理的柜员与()配对专夹保管。
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司法专窗网点通过固定邮箱接收的协助查询信息,柜员在收到经运营经理(授权主管)、联系人签章确认的查询资料后,在系统中办理相关查询手续,在清单上填写结果,并在清单右上角签章。操作柜员应打印出相应的查询结果()。
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客户到提金网点要求执行“实金回购”交易时,经办柜员应确认以下()事项后,方可执行。
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授权主管需在确认授权业务成功,并审核系统打印记账凭证后,方可离开现场。对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。
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电票付款确认时,若出现报文发送失败,柜员需通过()进行处理。
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对农行()影像交换业务回执申请退回时,经运营主管审批同意后,柜员选择“0757发出退回申请”交易处理。
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运营主管在确定柜员掩码时应遵循以下哪些要求()。
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柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人审批后,在()上签名确认。
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大额支付系统中,经办做完退汇后往报处于“复核”状态,此时若想删除此交易,则首先需由复核柜员退回经办,然后由经办柜员删除。()
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柜员平账后,最后签退柜员必须做()交易,并核实网点平账时提示的未处理事项是否当日必须处理完毕。
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柜员制办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时,接柜柜员负责原始凭证审查、现金收付和业务信息确认,运营主管是办理该类业务的第一责任人。
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营业前,设有金库的营业机构,应由运营主管或运营主管授权人指定()人共同与管库员办理柜员现金箱交接手续,交接双方应及时在《箱(包)交接登记簿》上签名确认。
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运营主管对借款凭证、贷款发放通知单及贷款审批表审查无误后,在借款凭证第三联上注明应使用的贷款会计科目代码,并在借款凭证的()签名确认后交柜员作发放贷款处理。
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柜员调离本营业机构,应严格办理交接手续,填写移交清册,涉及到印章和钥匙等事项的,需登记()登记簿,交接双方及监交人签字确认。
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需运营主管审批的重要事项处理包括()。
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指纹系统出现故障,造成操作端部分或全部柜员不能使用指纹认证时,运营主管须及时报告其管理端,并由管理端报告二级分行运营管理部门,进行应急处理。
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为保障网点柜台工作正常运转,运营主管应密切关注柜员的排班情况,应采取以下哪些具体措施。()
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柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人()后,在记账凭证上签名确认。
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运营主管只负责查看监控设备运行情况是否能够正常运行,发现异常情况时,运营主管要及时通知有关管理人员进行处理,在()做好记录。
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储蓄业务差错调整时,运营主管需在原始凭条上批注 “同意进行差错调整\补入\冲账”和“X年X月X日已进行差错调整\冲账\补入账”等字样并签字确认。电脑打印的差错调整单据上应批注差错调整原因或附书面说明,并由经办员和运营主管签字确认()