内部审计
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内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告、审计决定之日起()日内向内部审计机构报告审计决定执行情况。
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自()开始施行的《中国内部审计协会第1101号——内部审计基本准则》明确了内部审计的一般准则。
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下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
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以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。 Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
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内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。
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内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
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保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应集中化管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计垂直管理,进一步强化内部审计体系的独立性。
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内部审计机构制定的内部审计章程应当经批准后生效,有权批准内部审计章程的是()。
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《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
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实行内部审计集中化管理的保险机构,通过应用审计信息化平台、提升内部审计人员专业胜任能力、聘请中介机构承担内部审计项目等方式,基本满足内部审计业务需要的,专职内部审计人员数量可适当放宽至不低于保险机构员工人数的()。
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内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。
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内部审计机构应当不断提高内部审计业务质量,并依法接受审计机关对内部审计业务质量的()。
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保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应()管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计()管理,进一步强化内部审计体系的独立性。
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根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。
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为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据()制定《内部审计基本准则》。
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内部审计机构应当制定内部审计()制度,通过实施督导、分级复核、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。
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按照《中国内部审计准则第1201号——内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员的基本道德原则包括:
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内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
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按照审计主体的不同,审计分为政府审计、民间审计和内部审计。()
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商业银行内部审计部门应当按照内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行()次内部审计
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内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
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内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、内部审计职业规范,忠于职守,做到独立()
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《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构和人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到:()
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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立制度,并接受内部审计质量外部评估()
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