监督中心发出的银企对账单应加盖()
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二级行会计主管行长应负责当季银企对账工作的整体推进,监督银企对账回收情况,对本支行()负责。
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发银企对账单应加盖()
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银企对账中心应在季后()内向本行会计结算部门报送上一季度的对账工作报告
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银企对账中心负责对()辖属机构客户的余额对账单对账工作
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银企对账,第四季度贷款户于()发出,月内全部收回。
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向客户发出纸质对账单,应要求客户在收到对账单之日起()工作日内反馈加盖对账协议中约定客户预留印鉴的纸质对账回单.
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的应给予()处分。
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在银企对账过程中,会计人员在收到回执后,要进行()核对,核对无误后,在“中国光大银行账户余额对账单-发出、收回登记簿”上加盖验印审核人名章,并就余额对账情况进行登记。
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银企对账对账不符的核查工作应由管辖分(中心支)行设立专职或兼职的对账不符核查岗进行核查,不得返回账户开户行处理。
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交易明细对账是指银行定期或不定期向客户发出“银企余额对账单”,供客户核对,以确认账户余额正确与否的过程。
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银企对账中,银行发出明细对账单应加盖()章。
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我行发出的对账单据,必须以业务系统打印格式为准并加盖()。手工补制的对账单据必须换人复核,并经对账中心负责人审核签章确认。
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对在农商银行办理()的客户,必须纳入对账中心重点客户管理,做好银企对账工作。
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《银企对账服务协议》和《银企对账要素表》由()审核签章,并加盖业务办讫章。
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监督中心内设的银企对账中心对收回对账单中的未达账项逐笔核查,确认未达原因。发现异常情况,应立即()
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银企对账按季签发对账单,于季后()日内发出,()内全部收回。
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余额对账单、银企对账单、贷款对账单上需要加盖转讫章。
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各营业机构应将所有对账单的发出、收回及核对情况在《银企账务核对清单》上如实记录,每半年对账户核对情况进行详细分析,并专夹保管()
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分行会计管理部门应加强对上门收款业务的监督管理,指定()定期与上门收款单位对账,对账周期原则上不超过1个月,按季银企对账回收率必须达到100%。
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收回的“银企余额对账单”回执,由对账中心集中保管,按期装订,作为归档管理,保管年限为五年()
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的;给予有关责任人员警告至撤职处分()
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符或银企对账不符,未按规定处理的,给予警告或记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。()
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《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》关于银企对账的规定,单位客户向分行提交的对账单补打申请上须加盖单位预留公章,分行应对加盖的公章进行电子验印识别并加盖()戳记。
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发出的对账单据,营业机构要加盖收回的对账单据回执,存款人应加盖预留银行印鉴,签字确认以及注明对账时间()
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