2、下列各项中,会产生可抵扣暂时性差异的有()。
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下列选项中产生可抵扣暂时性差异的有()。
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下列项目中,产生可抵扣暂时性差异的是()。
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企业当年发生的下列会计事项中,产生可抵扣暂时性差异的有( )。
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若某公司未来期间有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,则下列交易或事项中,会引起“递延所得税资产”科目余额增加的有()。
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若某公司未来期间有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,则下列交易或事项中,会引起"递延所得税资产"科目余额增加的有()。
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下列项目中,会产生可抵扣暂时性差异的有()。
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企业当年发生的下列会计事项中,产生可抵扣暂时性差异的有()。
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下列经济业务或事项,产生可抵扣暂时性差异的有()。
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企业当年发生的下列会计事项中,产生可抵扣暂时性差异的有()
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企业当年发生的下列会计事项中,产生可抵扣暂时性差异的有()。
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下列事项会产生可抵扣暂时性差异但是不需要确认递延所得税资产的是( )。
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企业当年发生的下列会计事项中,可产生可抵扣暂时性差异的有()。
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若某公司未来期间有足够的应纳税所得额抵扣可抵扣暂时性差异,则下列交易或事项中,会引起"递延所得税资产"科目余额增加的有()。
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企业当期发生的下列会计事项中,可能产生可抵扣暂时性差异的有()
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下列各项中,能够产生可抵扣暂时性差异的有()。
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下列各事项中,产生可抵扣暂时性差异的有()。
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下列情况会形成可抵扣暂时性差异的有()。
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下列项目中,产生可抵扣暂时性差异的有()。
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下列交易或事项中,一定能够产生可抵扣暂时性差异的有( )。
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下列项目中,将产生可抵扣暂时性差异的是( )。
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甲公司2016年度实现利润总额2 000万元,资产减值准备年初余额为800万元,本年度计提资产减值准备300万元,冲销资产减值准备100万元。所得税采用资产负债表债务法核算,2016年起所得税率为25%,而以前为15%。假定按税法规定,计提的各项资产减值准备均不得在应纳税所得额中扣除;2016年度除资产减值准备产生的暂时性差异外,无其他纳税调整事项;可抵扣暂时性差异转回时有足够的应纳税所得额可供抵扣。则甲公司2016年度发生的所得税费用为()万元。
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甲公司2016年利润总额为4000万元,适用的所得税税率为25%。2016年发生如下事项:(1)当期计提存货跌价准备1400万元;(2)年末持有的交易性金融资产当期公允价值上升3000万元;(3)当年确认持有至到期国债投资利息收入600万元。该公司2016年1月1日不存在暂时性差异,预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异。下列相关核算指标的认定中,正确的有()。
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