在对数据中心进行安全审计时,通常审计师第一步要采取的是()。
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审查获取的软件包,IS发现购买软件的信息是从互联网上获得的,而不是来自于对需求建议的反应,IS审计师第一步要()。
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在对被审计单位应收账款审计时,注册会计师获取的下列审计证据中可靠性最强的通常是()。
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当评估的财务报表层次重大错报风险属于高风险水平(并相应采取更强调审计程序不可预见性,重视调整审计程序的性质、时间和范围等总体应对措施)时,注册会计师通常拟实施进一步审计程序的总体方案更倾向于()
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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
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注册会计师在对被审计单位的比较数据进行审计时,下列应当在审计报告强调事项段中提及比较数据的情形有()。
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在对被审计单位的内部控制系统进行符合性测试的基础上,应进一步对被审计事项进行()。
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注册会计师在对内部审计特定工作进行评价时,其认为存在重大错报风险的领域通常包括()
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商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
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注册会计师在对被审计单位期末存货进行截止测试时,通常应当关注()。
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甲注册会计师负责对A公司2015年度的财务报表进行审计,在对A公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是( )
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A注册会计师在对预计负债完整性认定进行审计时,下列审计程序中通常不能提供相关审计证据的是()
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在对大型数据中心进行复核的过程中,信息系统审计人员发现电脑操作人员同时负责备份磁带资料管理员和网络安全管理员的工作。出现以下哪种情形时,审计人员必须向高层管理人员报告:()
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李注册会计师在对被审计单位财务报表实施进一步审计程序时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为( )。
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在对被审计单位进行风险评估时,注册会计师通常采用的审计程序是()。
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在进行网站的整体规划时,首先第一步要做的是()。
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在对舞弊风险进行评估后,注册会计师认为被审计单位管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,注册会计师通常实施的审计程序有()。
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审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
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A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
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