99999钱箱的库存现金的真实性由()负责监督
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99999钱箱库存现金的真实性由网点()负责监督
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99999钱箱库存现金的真实性由网点()负责
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网点非99999钱箱营业柜员日终库存不得超过()万元
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网点99999记账员负责库存现金实物的保管及按规定办理出入库手续。必须做到双人管理、相互制约、共同负责。
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营业终了,业务主管要加强对99999钱箱的管理,复点现金实物()核对无误后,进行签章确认。
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日终,柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额,柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分,99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。
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柜员在以下哪些情况下必须将超额度现金上缴99999钱箱()
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营业终了柜员钱箱余额不得超过()元,超额度现金必须上缴“99999钱箱”。
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网点日终库存现金轧账时,“99999钱箱”记账员使用()交易核对现金库存。
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网点实行库存现金限额管理。各行应根据实际情况,核定柜员库存钱箱限额,但不必核定网点99999钱箱限额。
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营业网点的寄库款箱由网点管库员双人管理,双人加双锁封箱,网点寄库库存现金的真实性由()负责。
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网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于()次,每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
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网点负责人()检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于(),()必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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营业网点负责人检查网点“99999钱箱”及柜员钱箱()必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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营业终了,非99999钱箱柜员钱箱人民币库存余额应不超过()元(含)。
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日终99999钱箱操作员轧账,营业经理复点现金实物(大数卡把,尾款清点)后,双人封存,并与网点库存现金核对无误后,进行签章确认。
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网点负责人()检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次,每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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营业网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于()次。
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营业经理()监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。
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柜员日终轧账平衡,账款相符,超过()的现金要全部上缴99999钱箱。
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小营业网点柜员午间不离所用餐时,可采用由操作99999钱箱的柜员,查询柜员钱箱余额表,监督柜员当期库存现金情况,柜员库存现金由柜员入箱加锁自行保管。
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“99999”钱箱柜员办理临柜现金收付业务的,其柜员款箱现金实物一般应低于()万元,超过部分应及时入日间库保管