(),是指内部审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议的依据。
相似题目
-
审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
-
内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
-
()是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
-
下列各项中,()符合《职业道德准的》的规定。内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持。
-
审计人员在实施审计业务前,需要开展初步业务活动,其目的是()。
-
()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果。
-
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有( )。
-
内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。
-
针对与侵占资产相关的销售活动重大错报风险,审计人员通常实施的审计程序包括()
-
审计人员在审计实施过程中需要持续关注标准的()。
-
在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。
-
审计人员在审计实施过程中,应当持续评价审计证据的()。
-
内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指()。
-
《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》所称审计,是指对保险公司董事及高级管理人员在任职期间所进行的经营管理活动进行审计检查,客观评价其依据职责所应承担责任的审计活动。包括()。
-
工会审计人员()从事被审计单位的经济管理活动。
-
(),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。
-
()是指国家审计机关和审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、会计报表和财务预算,查阅有关文件、资料、检查现金、实物、有价证券等,依法对社会服务机构的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的监督活动。
-
审计工作底稿是指内部审计人员在审计过程中所形成的,是联系审计证据和审计结论的桥梁。---审计部()
-
《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动
-
审计组在实施审计过程中,要认真审核检查被审计单位的会计资料及有关重大经济决策和经济活动的资料,做到()
-
()是指内部审计人员在进行内部审计活动时,应以事实为依据,保持公正、不偏不倚的精神状态。
-
()是指机构内的财务审计部门和审计人员对本机构的财务收支及有关的经营活动进行内部审查和评价的活动。A.事务审计
-
审计人员察看相关人员正在从事的活动或执行的程序属于()
-
__是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、控制和协调工作()
推荐题目
- 下列()长期单一施用会造成土壤板结,所以必须配合施用有机肥料
- 在机床上加工工件时,用以校正或定位的线叫()。
- 利润中心的控制要求主要包括()。
- 应采用挂锁或其他等效方式将主开关锁住或使它处于“隔离”位置,以保证不产生由于其他因素造成故意动作。()
- 四缝穴的位置在().
- 基本安全专业培训适用于在船上列入编制并担任职务的船员,系指其在任职前接受的()方面的专业培训。
- 全桥式功率转换电路中高压开关管数量为()。
- 综合客户端故障分析,下面哪些是涉及光端机设备的故障原因().
- 股票一经买入,只要股票发行公司存在,任何股票持有者都不能退股,即不能向股票发行公司要求抽回本金。
- 溜尾过程中,设备底座的底部离地面不得超过()。