公司内部控制手册规定,下列属于内部控制重要缺陷的是()。

A.内部审计机构对内部控制的监督无效 B.财务不相容岗位未实行有效分离,且不存在相应的补偿性控制 C.审计委员会议事规则不明确 D.虽有补偿性控制,关键业务领域不相容岗位未实现有效分离

时间:2024-01-07 10:06:35

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