下列不属于商业银行存款及柜台内部控制范围的是()
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下列不属于商业银行常用的存款定价方法的是()。
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网上银行存入的单位定期及通知存款可以直接在柜台办理支取。()
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针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会计师执行的控制测试是()。
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下列哪些不属于柜台经理的职责范围()。
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柜台现金存款指持卡人在中国农业银行受理网点,将人民币或外币现金存入贷记卡相应账户内。下列描述正确的是()。
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网上银行单位定期及通知存款和柜面单位定期及通知存款的存入和支取,可在网上银行渠道和柜台交叉办理,为客户提供更加方便快捷的服务。()
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下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
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关于银行存款的内部控制要点,下列选项中不正确的是()。
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通常将商业银行的存款分为三类,下列不属于的是( )。
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注册会计师实施的下列程序中,属于银行存款控制测试程序的是()
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以下不属于贷记卡柜台激活业务范围的是()。
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存款及柜台业务内部控制应重点监控的环节是()
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下列不属于商业银行存款成本构成的是()。
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对商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第47条)
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宏观经济调控政策主要包括财政和货币政策。其中货币政策是指国家为实现宏观经济目标而采取的控制和调节货币数量、信贷规模和利率水平及稳定币值的一种经济政策。货币政策工具主要有利率,法定存款准备金率,公开市场业务,再贴现率等,一般由中央银行来制定和执行。 根据上述定义,下列各项中不属于货币政策的是()
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下列属于银行外币存款范围的是()
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商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是()
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在对银行存款执行的下列程序中属于控制测试的是()。
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商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。其他活动在()再次评价周期内应至少覆盖一次。
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对银行存款及柜台业务内部控制的检查内容包括()
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下列不属于商业银行存款定价内容的是()
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商业银行存款及柜台业务内部控制的重点不是()
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针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是()
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具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
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