3、重新执行主要用于对内部控制的测试。
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属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。
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()是指控制测试审计程序的类型,通常包括询问、观察、检查、穿行测试和重新执行。
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实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
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质量控制测试与衡量的结果主要用于()
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在使用抽样测试法进行内部控制的符合性测试时,对每周执行一次的业务或事项,抽样量应保持在()
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审计人员在对Z股份有限公司2013年度的财务报表进行审计,进行了下列审计程序:(1)抽样重新计算2013年度甲材料的计价是否正确;(2)资产负债表日后对大额应收账款进行函证;(3)按照Z公司内部控制规定的赊销审批手续独立执行该流程;(4)对Z公司库存现金进行监盘。要求:完成下表:https://assets.asklib.com/psource/2015101015243571600.jpg
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穿行测试作为了解内部控制的程序,注册会计师主要将其用于了解内部控制的下列( )步骤中
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控制测试是指评价人员通过选取一定数量的样本,对存在的关键控制进行测试,验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行,以判断被评价机构控制运行的有效性。
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注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试()
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为了进行质量控制而进行的测试结果主要用于()
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在对银行存款执行的下列程序中属于控制测试的是()。
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为了进行质量控制而进行的测试结果主要用于:()。
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根据平衡计分卡,建立关键绩效指标体系需要遵循的操作步骤为() (1)找出关键成功因素 (2)确定关键绩效指标体系 (3)明确企业战略和发展目标 (4)形成初步的绩效指标体系 (5)对绩效指标进行测试和修正 (6)确定各主要业务流程的关键控制要点 (7)改进相关管理流程,重新审定企业战略 (8)确定关键成功因素与业务流程之间的联系
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注册会计师在执行财务报表审阅业务时,通常不必对内部控制进行测试或对存货进行盘查,而主要是通过询问和分析程序来获取证据,以此作为得出审阅结论的基础,这就使其风险水平高于财务报表审计中可接受的低水平。
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现场()的主要工作包括:进点会谈、调阅资料、审阅报表、内部控制测试、执行稽核检查、取得稽核证据、整理归纳分析、总结会谈等
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在终结审计之前对控制风险的最终评估水平,如果与其初步评估结论不一致,注册会计师应当重新执行符合性测试。()
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注册会计师对销售与收款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行进行测试时,其测试的重要环节包括()。
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实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。 ()此题为判断题(对,错)。
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(多选)注册会计师在实施控制测试时通常使用的审计程序包括()。 A.询问 B.检查 C.重新执行 D.分析程序
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符合性测试的主要测试方法有:询问、检查以及重新执行。()
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智能模糊测试不需要进行对可执行代码进行输入数据、控制流、执行路径之间相关关系的分析。()
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靶式流量控制器采用靶式传感器,与执行器配套,主要用于对冷却水、冷水系统的流量控制及报警。
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3、钻孔对测法适用于裂缝部位有二个相互平行的测试表面,主要用于检测梁中或梁柱结合部位的裂缝是否贯通。
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