内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的政策和程序,指的是()。
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国家审计准则中使用()词汇的条款为约束性条款,是审计机关和审计人员执行审计业务必须遵守的职业要求。
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审计机构设置和人员配置符合《()》要求,建立健全审计规章制度。
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内部审计机构在评价外部审计工作质量时,应充分考虑其与()的差异。
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政府审计机构在开展审计工作中,有可能由于工作质量而引发行政诉讼。
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内部审核是由实验室组织技术人员定期地对其质量活动进行的内部审核,以验证其运作持续符合管理体系和准则要求。
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如果因法律法规或其他原因要求对缍成部分进行审计,并且集团项目组决定利斥该审计来为集团审计提供审计证据,集团巧目组应当确定下列方面是否符合第1401号准则的规定()
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审计准则既对()提出要求,也对社会提供审计工作质量保证。
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内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。
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会计师事务所合理运用独立审计准则的目的,在于使所有审计工作均符合质量控制准则的要求。()
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审计质量控制准则是针对每个审计项目而制定的,是每个注册会计师及其助理人员都应遵守的标准。()
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审计准则要求注册会计师收集充分适当的证据以支持所发表的审计意见,注册会计师必须高度保证其意见是正确的。
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审计质量控制的根本目的在于保证审计质量符合()的要求。
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如果被审计单位财务报表就其整体而言是公允的,但因审计范围受到重要的局部限制,无法按照审计准则的要求取得应有的审计证据时,注册会计师应发表()
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审计准则规定,会计师事务所应当按照《会计师事务所质量控制准则第5101号――业务质量控制》的规定,对审计工作底稿实施适当的控制程序,以满足下列要求()
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当被审计单位选择和运用的会计政策不符合会计准则和会计制度的要求时,注册会计师应当出具保留意见或否定意见的审计报告。
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审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。
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如果被审计单位财务报表就其整体而言是公允的,但因审计范围受到重要的局部限制,无法按照审计准则的要求取得应有的审计证据时,注册会计师应发表()。
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乙事务所承接了某建筑工程公司2017年度财务报表的审计业务后,为保证审计质量,决定通过向社会公开招聘的方式,为审计小组配备以下方面的专家,以弥补审计小组人员在相关知识、技能方面的不足。请指出,如果主审注册会计师因完全不了解以下()方面知识而聘请专家弥补自己的不足,则其违背了职业道德对专业胜任能力的要求。
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审计活动遵循内部审计准则和本机构审计工作手册的要求是内部审计质量控制的目标之一。
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准则要求内部审计主管指定并保持一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。下列各项中不属于质量保证程序要素的是:
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如何理解“在适当的情况下,应用指南还包括对小型被审计单位和公共部门实体审计的特殊考虑。这些考虑有助于注册会计师在审计这些实体时执行审计准则的要求,但并不限制或减轻其执行和遵守审计准则要求的责任。”()
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·公司XYZ因危险物料文书工作未按时交付至合适的政府机构而面临着大量问题。一位内部审计师发现公司政策和规程与政府要求间存在重大差距。XYZ公司的手册称,应联系危险废物的授权处置者,并在“合理时间"后跟进。然而,该内部审计师发现,公司经理对实际合理时间的理解各不相同,所理解的时间跨度从处置后三个月到向承运人交付后一年不等。除此之外,很多经理一点也不了解合理时间是多少。鉴于这种情况,为了确保XYZ符合危险物料要求,审计师应建议以下哪项()
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42、一般控制审计是对应用系统控制的审计,其目的就是确保被审计单位的一般控制符合相关要求。
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内部审计机构应当将已移交的电子审计档案在本部门至少保存,其中的涉密信息必须符合保密存储要求。---审计部()
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