财务预算是公司在预测和决策的基础上,围绕公司战略规划,对预算年度内公司各类经济资源和经营行为合理预计、测算并进行财务控制和监督的活动。出现()情况时,可以申请预算调整。
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下列各项中,能够集中反映财务决策结果的专门预算是()。
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预算是企业在预测、决策的基础上,以数量的形式反映的企业一定时期内经营、投资、财务等活动的具体计划。()
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CVP分析是成本,业务量、利润关系分析的简称,是指在变动成本计算模式的基础上,以数学化模型与图形来揭示固定成本、变动成本、业务量、单价、营业额、利润等变量之间的内在规律性联系,为预测、决策和规划提供必要财务信息的一种定量分析方法。
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合理的现金预算是实现个人理财规划的基础,现金预算帮助客户达到短期财务目标的需要。老张是一名自由职业者,关于其预算编制程序的说法不正确的是( )。
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财务预算是依赖于业务预算和专门决策预算而编制的,是整个预算体系的基础。
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预算是一种财务的预测,可以用来()开支。
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合理的现金预算是实现个人理财规划的基础,是帮助客户达到长期财务目标的需要。()
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企业董事会或经理办公会根据企业发展战略和预算期经济形势的初步预测,在决策的基础上,提出下一年度企业预算目标。
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现金支出预算是对企业会计年度末的财务状况进行预测。
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甲公司财务总监在编制下一年度财务预算时,需要综合考虑企业可能面对的财务风险。为此,该财务总监在营销、生产等部门的协同下,对市场、产品和技术的未来发展进行了预测,模拟出未来不同的可能情况,以此为基础制定出应急计划。根据以上信息可以判断,该公司采用的评估财务风险的技术是()
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销售预算是公司销售各种产品或者提供各种劳务可能实现的销售量或业务量及其收入的预算,依据年度()预测的市场销量或劳务需求及提供的产品结构以及签订的服务合同编制
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在限额设计、优化设计方案的基础上编制和审核工程概算、施工图预算是( )阶段的工作内容。
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弹性预算是建立在( )的基础上。
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现金预算是按照现金流量表主要项目内容编制的反映公司预算期内一切现金收支及其结果的预算,以下列哪些为基础()
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在限额设计、优化设计方案的基础上编制和审核工程概算、施工图预算是()阶段的工作内容。
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项目财务预算是决策的具体化。
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( )负责批准公司发展战略、批准公司年度财务预算与决算、聘任和解聘公司高级管理人员、决定公司高级管理人员的薪酬和考核与激励制度等重要决策。
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从一定意义上说,财务预测、财务决策是为财务控制指明方向、提供依据和规划措施,而财务控制则是这些设想和规划的具体落实。
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各种预算是一个有机联系的整体。一般将由销售预算、生产预算、专门决策预算和财务预算组成的预算体系,称为全面预算体系。
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通常,董事会在企业战略和财务预测的基础上,于每年( )以前提出下一年度企业预算目标
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以货币为主要计量单位,在预测和决策的基础上,按照企业既定的经营目标和要求所编制的一整套预算是指( )。
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预算管理是在()的基础上,围绕企业战略目标和年度经营管理目标,对各类经营管理活动及其资源配置进行合理预测、控制和监督
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在预测、决策的基础上,以数量和金额的形式反映企业未来一定时期内经营、投资、财务等活动的具体计划是()
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2、公司预算是公司量化的经营目标和财务目标以及达成目标的要求,是用货币形式表示的计划。
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