9、影响某项控制相关的风险的因素不包括()。
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可能影响银行的内部风险主要分为两部分:业务风险和控制风险。其中,控制风险不包括()。
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在控制测试中,影响注册会计师可以接受的信赖过度风险的因素包括( )。
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如果在由组成部分注册会计师执行相关工作的组成部分内,识别出导致集团财务报表发生重大错报的特别风险,集团项目组应当评价针对识别出的特别风险拟实施的进一步审计程序的恰当性。可能影响集团项目组参与组成部分注册会计师工作的因素不包括()。
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可能影响风险溢价的因素不包括( )。
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不考虑其他因素,下列关于合营安排的表述中,正确的有()。Ⅰ合营安排要求所有参与方都对该安排实施共同控制Ⅱ能够对合营企业施加重大影响的参与方,应当对其投资采用权益法核算Ⅲ两个参与方组合能够集体控制某项安排的,该安排不构成共同控制Ⅳ合营安排为共同经营的,合营方按一定比例享有该安排相关资产且承担该安排相关负债
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风险溢价的影响因素不包括()。
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注册会计师在确定是否在本期测试某项控制时,需要考虑的因素包括()。
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影响投资风险的主要因素不包括( )。
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房地产投资风险,指由于随机因素的影响所引起的房地产项目投资收益偏离预期收益的程度,其系统风险又称非控制性风险。系统风险主要包括()
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一般来说,影响各类资产的风险收益状况及相关关系的资本市场环境因素包括()。
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产业风险是指在特定产业中与经营相关的风险,对产业风险产生影响的关键因素包括()。
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法律风险应对是法律风险管理流程中的一环,但应对的结果不影响某项法律风险事件处理的最终结果。
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注册会计师应当测试控制的有效性,下列因素影响与某项控制相关的风险()
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影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括()。
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银行战略风险的影响因素不包括( )
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在测试控制的有效性时,注册会计师应当根据与控制相关的风险,确定所需获取的审计证据。下列各项因素中,影响与某项控制相关的风险的包括()
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下列选项中,会影响与某项控制相关的风险有()。
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存货监盘实务中,注册会计师可以结合盘点日至财务报表日之间间隔期的长短、相关内部控制的有效性等因素进行风险评估,设计和执行适当的审计程序。注册会计师实施的程序不包括()
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影响某项资产β系数的因素包括()。
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在测试控制有效性时,注册会计师应当依照与控制有关风险,拟定所需获取审计证据。下列各项因素中,影响与某项控制有关风险涉及()。
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影响投资风险的主要因素不包括什么
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影响与某项控制相关的风险的因素有()。
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针对评估风险及其他相关因素,采取合适的预防措施,其中不包括()
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工作安全环保分析(简称JSEA):是指事先或定期对某项工作任务进行危害和环境因素识别、风险评价,并根据评价结果制定和实施相应的控制措施,达到最大限度控制或消除风险的方法。()
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