注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()
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如果注册会计师认为专家的工作不足以实现审计目的,且注册会计师通过实施追加的审计程序(如专家和注册会计师执行进一步工作),或者通过雇用、聘请其他专家仍不能解决问题,则意味着没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师有必要按照规定发表()
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
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A注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()
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对于重要的业务流程,如果是自动化控制,注册会计师就不需要对整个流程执行穿行测试。
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注册会计师执行穿行测试的目的是为了确认()。
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如果注册会计师认为控制本身设计不合理,不能实现控制目标,或者尽管控制设计合理,但没有得到执行,注册会计师就不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序。
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注册会计师计划测试被审计单位2013年度主营业务收入的完整性,以下各项审计程序中,通常可以实现上述目标的有()。
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如果确定专家的工作不足以实现审计目的,注册会计师可以采取的措施有()
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注册会计师如果计划对某一交易实施控制测试时实现双重目的,则应当在对该交易实施控制测试的同时( )。
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了解交易流程和相关控制时,注册会计师通过执行穿行测试可以获得的证据有()
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注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()。
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注册会计师执行穿行测试的主要目的不是为了确认()
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穿行测试作为了解内部控制的程序,注册会计师主要将其用于了解内部控制的下列( )步骤中
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注册会计师执行穿行测试的主要目的不是为了确认()。
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()
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公司财务人员每月与前35名主要客户对账,如有差异进行调查。A注册会计师以与各主要客户的每次对账为抽样单元,采用非统计抽样测试该控制,确定最低样本数量时可以参照的控制执行频率是()。
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注册会计师为测试系统身份认证的控制是否确实有效,可能执行的审计程序有()。
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在执行穿行测试时,注册会计师应当询问执行交易流程和控制的相关人员,并根据需要检查有关单据和文件,()其对已发现的错报的处理。
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甲公司财务人员每月与前35名主要客户对账,如有差异进行调查。A注册会计师以与各主要客户的每次对账为抽样单元,采用非统计抽样测试该控制,确定最低样本数量时可以参照的控制执行频率是( )。
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注册会计师在实施穿行测试时,一般不采用的方法是()
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注册会计师执行穿行测试的目的不是为了确认_____。
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在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,错误的是()
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注册会计师负责审计甲公司20X8年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()。
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