下列有关内部资金业务实施选项,正确的有()
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下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
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针对内部控制审计业务,下列有关企业层面控制的说法中,正确的有()
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甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
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根据《企业事业单位内部治安保卫条例》,下列选项中说法正确的有:()
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根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》的要求,下列选项属于在采购中需要关注的风险的有( )。
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下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()
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集团性企业在确定内部控制评价范围时,应当关注重要业务单位。下列选项中属于重要业务单位的有()
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下列选项中,关于资金的时间价值的理解正确的有()。
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控制环境是实施内部控制的基础。下列有关控制环境的表述中,正确的有()。
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下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
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寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是()。
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针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法正确的有()
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下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。
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下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。
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关于资金时间价值的论述,下列选项正确的有()。
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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
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下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有( )。
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关于资金时间价值换算中的假设条件,下列选项正确的有()。
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某投资项目的有关资料如下:固定资产投资200万元;无形资产投资50万元;其他资产投资20万元;流动资金投资60万元;建设期为1年,建设期资本化利息10万元,预备费为10万元。下列选项正确的有()。
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下列选项中,属于证券公司自营业务内部控制内容的有()。
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股份公司资金管理办法中,总部对各单位的内部融资管理,下列说法正确的有()
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下列各项中,关于实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业的相关内部控制的说法中恰当的有()
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下列关于证券公司申请融资融券业务资格应具备的条件,说法正确的是()。Ⅰ.经营证券经纪业务已满3年Ⅱ.公司治理健全,内部控制有效,能有效识别、控制和防范业务经营风险和内部管理风险Ⅲ.财务状况良好,最近3年各项风险控制指标持续符合规定,注册资本和净资本符合增加融资融券业务后的规定Ⅳ.客户资产安全、完整,客户交易结算资金第三方存管有效实施,客户资料完整真实
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6、关于资金成本的说法,下列选项正确的有()。
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