信息系统审计需考虑()
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审计工作通常不涉及鉴定文件记录的真伪,但应当考虑用作审计证据的信息的可靠性,并考虑与这些信息生成与维护相关的控制的有效性。
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银行业金融机构接受外部审计、外部检查时,如外部人员需对核心业务系统和客户信息直接访问,应按计划内事件类别向监管部门报备。
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下面哪一条是信息系统审计师主要考虑的问题()。
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当一个组织在选择异地备份供货商时,对信息系统审计师来说,下列哪一种情况是最少考虑的()。
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注册会计师在规划审计策略时,需要根据具体情况对信息技术审计范围加以考虑。通常需要考虑的因素有()
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在检查信息系统评估其隐私风险时,除以下哪一项外都是IS审计师必须考虑的()。
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注册会计师在财务报告审计中,如果依赖相关信息系统所形成的财务信息作为审计工作的依据,则必须考虑的因素是()。
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高速铁路安全监控系统的信息传输及系统监控的实时性考虑,需处理的信息包括()。
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注册会计师在评估被审计单位自行研发的自动化信息系统的复杂程度时,除了应当考虑系统复杂程度外,还应当考虑( )
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无论信息系统属于人工控制还是自动控制,注册会计师都需要在整个审计过程中考虑信息系统的( )
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IT系统软件设计中应当考虑并执行安全审计功能,详细记录访问信息的活动,包括()。
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注册会计师在考虑被审计单位信息系统生成的交易数量、信息和复杂计算的数量时,应当考虑的内容有()。
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注册会计师针对内部审计人员的特定工作实施的审计程序需考虑的因素有( )。
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在信息科技进行审计时,需实施外部审计前,应与外部审计机构进行充分沟通,详细确定审计范围,不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查。
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选择审计事项,建立审计项目时需考虑的因素有( )
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在了解与财务报告相关的信息系统时,注册会计师应特别关注由于( )而产生的重大错报风险,并考虑被审计单位如何纠正不正确的交易处理。
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外部机构访问信息系统所需进行的风险分析不需要考虑()
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注册会计师在研究、评价内部控制及评估审计风险时,应当考虑计算机信息系统()的特征。
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某内部审计部门开始对一个自动工薪系统实施审计。审计人员已经接受了审计软件包使用方面的培训,并对本系统使用的数据库有所了解,但没有编程经验,在被审计的系统中,雇员在时间表上报告工时,并由每个部门的被指定人员每周键入。有关工时的业务文件由系统作为工薪输入的初始来源保存。部门经理审核了总工时之后,该信息被输入联机工薪系统,然后处理工薪、打印支票并发给雇员。所有的支付都通过直接存款。为了对雇员工薪信息保密,不生成调整工薪费用各部门分配额的详细报告。管理当局想知道工薪程序是否可靠,考虑到指定的审计员的技能水平,应使用下列哪种方法来测试工薪计算的准确性。
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根据《云南红塔银行信息科技审计管理办法》规定, 信息科技审计人员在对信息科技内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当()样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑适当
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12、项目组的工作方向即为审计方向,确定审计方向需考虑()。
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一名信息系统审计师正在为由于工作时间出现性能下降,正在考虑增大其互联网带宽的某组织评估网络性能。以下哪一项最有可能是性能下降的原因()
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11、对于信息系统应用控制,内部控制审计人员应考虑()等方面因素。
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