内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据。审计证据包括下列几种()。
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如果因被审计单位阻挠无法获取充分、适当的审计证据,以评价是否发生或可能发生对财务报表具有重大影响的违反法规行为,注册会计师应当出具的审计报告类型是()。
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下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
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不同来源和不同形式的审计证据存在不一致或者不能相互印证时,审计人员应当追加必要的审计措施,确定审计证据的()。
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下列审计证据中,注册会计师通常还应当获取其他类型的佐证证据的是()
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如果由于被审计单位存货的性质或位置等原因导致无法实施存货监盘,审计人员应当考虑能否实施替代审计程序,以获取充分适当的审计证据,主要包括()。
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审计人员获取的审计证据,应当具有()。
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内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()。
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如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序()
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注册会计师的审计目标不同,针对相同的鉴证对象所收集的证据通常会不同。在实施风险评估程序以确定某项控制是否被执行时,注册会计师主要应当获取()方面的证据。
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内部审计人员获取的审计证据应当具备()。
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下列哪种人员应当清楚地了解实施的审计程序、获取的审计证据和形成的审计结论( )
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下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有()。
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下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有( )。
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如果拟利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当通过获取这些控制在以前审计后是否发生重大变化的审计证据,确定以前审计获取的审计证据是否与本期审计持续相关。注册会计师应当通过实施询问并结合观察或检查程序,获取这些控制是否发生重大变化的审计证据,以确认对这些控制的了解,并根据下列情况作出不同处理,说法正确的有()
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在设计审计程序时,注册会计师应当确定用以选取测试项目的适当方法,以获取充分、适当的审计证据,实现审计程序的目标。选取测试项目的方法有三种:()。
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下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标无关的是()。
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内部审计人员获取的审计证据,如有必要,应当由证据提供者签字或盖章。如果证据提供者拒绝,则该证据无效。判断对错此题为判断题(对,错)。
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注册会计师在确定非无保留意见类型时特别考虑管理层对审计范围施加了限制。以下情形中,如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,则应当通过下列()方式确定其对审计报告的影响。
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审计人员应获取、汇集不同的证据以确定固定资产是否确实归被审计单位所有:对房地产类固定资产,需要查阅的书面文件包括()
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根据《审计证据准则》,审计证据的种类主要包括六种。在审计中获取哪些类型的审计证据,应当依据不同的审计事项及其:()
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如期初余额对会计报表存在重大影响,但无法对其获取充分、适当的审计证据,审计人员应当对本期会计报表发表无保留意见类型的审计报告。()
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(简答题)获取审计证据的审计程序类型有哪些?
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内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断审计事项的,以做出获取审计证据的决策。---审计部()
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审计人员应获取、汇集不同的证据以确定固定资产是否确实归被审计单位所有,对于房地产类固定资产,审计人员应获取、汇集不同的证据以确定固定资产是否确实归被审计单位所有,对于房地产类固定资产,需要查阅的书面文件有()
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