真实、完整地记录实施审计的过程、得出的结论和与审计项目有关的重要管理事项,其目标在于:()。
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审计师使用不完整的测试过程得出不存在重大错误的结论,这种做法的风险实质上是()。
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按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。
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如果使用审计抽样实施控制测试没有为得出有关测试总体的结论提供合理的基础,下列有关注册会计师采取的措施中,错误的是()。
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在某些例外情况下,如果在审计报告日后实施了新的或追加的审计程序,或者得出新的结论,应当形成相应的审计工作底稿。下列各项中,无需包括在审计工作底稿中的是( )
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根据关于未被计量用水的业务报告,内部审计师能得出以下哪项结论()?
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CPA应当记录审计中遇到的重大事项和得出的结论以及在得出结论时作出的重大职业判断,其中重大事项通常包括()。
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注册会计师应当记录审计中遇到的重大事项和得出的结论以及在得出结论时作出的重大职业判断,其中重大事项通常包括()。
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审计组长对其提出的审计报告的真实性和完整性负责。对审计工作底稿记录的重大问题不予反映或者不如实反映的,审计报告反映的问题严重失实的,不承担责任。
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下列哪种人员应当清楚地了解实施的审计程序、获取的审计证据和形成的审计结论( )
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审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括()。
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CPA在审计过程中,根据获取的审计证据,得出财务报表整体存在重大错报的结论时,应当在审计报告中发表()。
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在某些例外情况下,如果在审计报告日后实施了新的或追加的审计程序,或者得出新的结论,应当形成相应的审计工作底稿。下列各项中,无需包括在审计工作底稿中的是()。
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假设F注册会计师对2012年1~10月甲公司某项控制的运行有效性进行了测试。为了得出该项控制在2012年度是否均运行有效的结论,F注册会计师可以实施的审计程序有()。
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假设F注册会计师对20×7年1-10月已公司某项控制的运行有效性进行了测试。为了得出该项控制在20×7年度是否均运行有效的结论,F注册会计师可以实施的审计程序有()
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T内控及审计要求提供了独立、足够的日志资料,完整记录操作过程,能够方便地对整个IT系统进行审计,就需要设计综合的()。
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IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论()
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根据上述水表更换项目的业务报告,内部审计师将得出以下哪项结论()?
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内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
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审计证据是指注册会计师为了得出审计结论、形成审计意见而使用的所有信息,包括财务报表依据的会计记录中含有的信息和其他信息。
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A注册会计师是R公司2002年度会计报表审计的项目经理,在对审计工作底稿复核过程中,注意到以下事项,请代为判断助理人员得出的相关审计结论是否正确。
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审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确,客观地反映项目审计方案的编制及实施情况,以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。---审计部()
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审计证据是指注册会计师为了得出审计结论、形成审计意见而使用的会计记录所含有的信息()
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注册会计师必须通过实施风险评估程序、控制测试和实质性测试程序,才能获取充分、适当的审计证据,得出合理的审计结论,作为形成审计意见的基础。
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