商业银行内部控制评价的目标主要包括()。
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商业银行内部控制的主要目标包括( )。
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商业银行内部控制评价的目标之一是,促进商业银行各级管理者和员工强化(),严格贯彻落实各项控制措施,确保内部控制体系得到有效运行。
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内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的,为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程,是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括( )。
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商业银行对公业务目标客户的非财务评价标准主要包括法人基本情况和生产经营两个方面。()
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商业银行内部控制的主要目标包括( )。 A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B 建立健全以监事会为核心的监督机制 C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D 确保风险管理体系的有效性 E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
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内部控制的结果评价主要评价内部控制目标的实现情况,对这些指标的量化评价可以通过非现场的方式进行。结果评价主要包括资本利润率、资产利润率、大额风险集中度指标、资产质量指标、资本充足指标、流动性指标和()等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第51条)
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内部控制评价的目标具体包括()
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内部控制评价应在全面评价的基础上,根据风险发生的可能性和对农业银行内部控制目标实现造成的影响程度,关注重要业务机构、重大业务事项和高风险领域。
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商业银行内部控制评价应考虑的问题主要包括()。
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按照《商业银行内部控制指引》的有关规定,开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括()等方面的内容。
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证券营业部内部控制审计评价的目标主要包括()。
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完整的商业银行对公业务目标客户价值评价标准包括()。
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商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定并实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行有效识别、评估、()、监测和改进的动态过程和机制。(《商业银行内部控制评价试行办法》第3条)
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内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有( )。
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内部控制的结果评价主要评价内部控制目标的实现情况,对这些指标的量化评价可以通过()的方式进行。
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商业银行应确定需要采取控制措施的业务和管理活动,依据所策划的控制措施或已有的控制程序对这些活动加以控制。主要包括以下措施:高层检查、行为控制、审批与授权、不兼容岗位的适当分离和()。(《商业银行内部控制评价试行办法》第20条)
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()是对商业银行内部控制主要目标实现程度的评价。
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商业银行内部控制评价的目标包括促进商业银行严格遵守国家法律法规、银监会的监管要求和商业银行()原则。
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下列哪些是商业银行内部控制评价的主要目标()
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商业银行的主要风险包括信用风险、()、国家和转移风险、流动性风险、法律风险以及声誉风险等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第17条)
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对内部控制的结果评价主要评价内部控制目标的实现情况,一般通过下列哪种方式进行()
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商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。其他活动在()再次评价周期内应至少覆盖一次。
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商业银行内部控制结果评价主要包括的指标有()。
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商业银行应利用内部控制政策、内部控制目标、评价结果、绩效监测和数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等,持续提高内部控制体系有效性。判断对错
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