总会计应监督自制凭证的()
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下列会计凭证中,属于自制原始凭证的有()。
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下列原始凭证中,属于自制原始凭证的有()。
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总会计应建立工作日志,()记载工作情况
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总会计应逐笔审查并授权()
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总会计应定期和不定期会同()查库
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柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及()的内部凭证等依据是否充分、合法,凭证各要素的记载是否正确、完整,必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。
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总会计应每月对派驻机构核算质量情况、制度执行情况以及内控管理情况进行业务运行风险状况评估,每半年向派出行报送总会计工作总结。
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总会计应督促各类检查、监督发现问题的落实整改。
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总会计应定期向行长(主任)和上级行会计结算部门()报告工作情况
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下列凭证中属于自制原始凭证的是()。
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下列凭证中,属于自制原始凭证的有()。
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对410099其他辖内待清算往来的监测,营业终了辖内往来机构的总会计应对本机构()辖内业务进行检查
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总会计应监督检查()会计核算操作规程、岗位责任制施行情况
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总会计应监督业务人员的()
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总会计应按监督检查柜员的设置、柜员号及密码的使用和管理是否符合规定。
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总会计应逐笔审查并授权的业务有()
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启用自制凭证管理功能后营业机构应打印自制凭证清单,放入()随当日凭证上传。
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总会计应逐笔审查并授权()资金汇划业务
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柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、()、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的,营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
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对于非重点监督网点,外币业务凭证中内部自制凭证审核起点为()
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以自制原始凭证作为记账依据的,账簿记录中的日期应按有关自制凭证上的日期填列。
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总会计应逐笔审查并授权辖内现金调拨、()
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总会计应监督检查()凭证传递的交接手续