设备、材料采购审计不包括以下哪种审计方法。---审计部()
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在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法:()
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稽核审计人员在执行任务时,与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在以下哪种情况下,不一定要申请回避?()
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审计技术包括主动式审计和被动式审计,下面关于这两种方法的描述不正确的一项是()
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如果一家制造企业已限制其产品最终组装过程中可容忍的瑕疵数量,那么,审计师应采取以下哪种质量控制程序?()Ⅰ、检验制成品是否符合既定的容忍程度;Ⅱ、审计销售退货情况,确定在最后检验过程中没有发现的瑕疵;Ⅲ、将产品的最初设计与原材料和机器的规格进行比较;Ⅳ、确定包括管理层及其下属在内的质量周期,讨论劳动效率问题。
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注册会计师负责审计被审计单位2017年度财务报表。被审计单位编制的2017年12月31日银行存款余额调节表显示存在120000元的未达账项,其中包括被审计单位已付而银行未付的材料采购款100000元。以下审计程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有()
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关于获取审计证据的程序与特定认定的审计目标的相关性,以下事项中,不相关的情形包括()。
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一个不讲道德的程序员因心怀不满或被解聘,在计算中加了非法的程序编码,一旦激活后可以实施欺诈行为。为了预防和检测出这种欺诈行为,审计师需要寻求识别和检查非法的程序编码。审计师可以通过使用以下哪种方法来完成这个任务?()
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戊公司编制的2012年12月末银行存款余额调节表显示存在120000元的未达账项,其中包括戊公司已付而银行未付的材料采购款100000元。以下审计程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有()。
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一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要以下()数据?
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在初步调查阶段,以下哪种评价控制的方法提供给审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法()
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我国的审计监督制度中也包括对县级以下党政领导干部进行任期经济责任审计,以下不属于规定中的审计对象的是()
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以下有关审计方法的表述中,不正确的是()
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在提供证据协助采购和生产过程资源使用效率方面,以下哪种审计程序效果最差()
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注册会计师在审计过程中使用抽样方法,以下( )阶段不包括
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以下审计案卷材料排列规则不正确的是.。---审计部()
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以下审计方法的运作中不正确的是()
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审计技术方法的一般方法不包括 ()
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最佳实践现场审计方式不包括以下哪种形式()
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以下内部审计报告正文所包括的内容,哪些是独立审计报告所不具备的?()
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《中华人民共和国审计法实施条例》规定,审计人员实施审计时,可以采取下列哪种方法?()
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结束采购期间,采购审计包括以下工作,但哪一项除外()。
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以下不属于审计管理方法的是()
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在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品()
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某审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?