审计对控制的监督,即对各项内部控制()的监督检查。
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行社董(理)事会对建立反洗钱内部控制机制和维持其有效性承担最终责任,经营管理层具体组织执行,()负责内部监督和审计。
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国务院国资委加强对中央企业内部控制工作的监督检查。对于在监督检查中发现的重大缺陷,企业在自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的,将追究内部控制评价部门和外部中介机构的责任。()
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内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。()
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被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。
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《医院感染管理办法》中规定对医疗机构监督检查的主要内容不包括针对医院感染危险因素的各项工作和控制措施。
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下列各项中,能够对行政事业单位内部控制进行内部监督和评价的是()。
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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()。
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审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
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下列各项中,对行政事业单位内部控制能够实施外部监督的有()。
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被审计单位对控制的监督在内部控制中影响最大的方面是( )
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银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上,该项工作应由内部审计师负责,无内部审计师的银行,可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。()
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基金监管的组织体制包括行政监管、()、审计监督、内部控制、社会监督。
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下列各项,负责信用社内部审计监督的是()
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。
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公司()依据国家有关法律及公司内部各项管理规定,对公司及各预算责任单位的预算执行情况进行审计与监督。
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依据《中国银监会办公厅关于加强村镇银行公司治理的指导意见》规定,村镇银行董事会有权委托审计委员会或审计部门开展监督、检查与评估工作,也可以独立聘请外部机构协助开展财务审计或重大问题审计,对村镇银行公司治理、内部控制及经营管理状况进行评估。正确()
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施工成本管理各项工作之间关系中,成本计划能对成本控制的实施进行监督。()
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基金管理人内部控制机制的层次包括()。Ⅰ、员工间的互相举报Ⅱ、部门各级主管的检查监督Ⅲ、公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制Ⅳ、董事会领导下的审计委员会和督察长的检查、监督、控制和指导
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基金管理人内部控制机制一般包括()。Ⅰ.员工自律Ⅱ.部门各级主管的检查监督Ⅲ.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制Ⅳ.董事会领导下的审计委员会和督察长的检查、监督、控制和指导
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(多选)以下各项中,属于内部控制要素的有()。 A.控制活动 B.对控制的监督 C.控制环境 D.与财务报告相关的信息系统与沟通
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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指&8194;导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()
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国务院证券监督管理机构认为有必要时,可以委托会计师事务所、资产评估机构对证券公司的财务状况、内部控制状况、资产价值进行审计或者评估。()
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《企业内部控制基本规范》规定,内部审计机构对监督检查中发现的,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告()
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商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
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