下列属于审计范围受到限制的有()。
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下列属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的情况是()。
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下列情形中会导致注册会计师利用专家工作时的审计范围受到限制的有()。
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如果审计范围受到重大限制,注册会计师出具的审计报告可能是()。
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如果企业拒绝提供或以其他不当理由回避书面声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,解除业务约定或出具()的审计报告。
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下列情形中,可能导致注册会计师因审计范围受到限制而发表无法表示意见的有( )。
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如果审计范围受到限制,注册会计师已执行的有限程序使其认为内部控制存在重大缺陷,拟出具无法表示意见的审计报告时,审计报告应当包括下列内容()
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承接审计业务后,如果注意到被审计单位管理层对审计范围施加了限制,且认为这些限制可能形成对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有()
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当出具无法表示意见的审计报告时,注册会计师应当删除(),并在()中使用"由于审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛"等术语。
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当审计范围受到限制时,注册会计师应出具无法表示意见的审计报告。
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承接审计业务后,如果注意到被审计单位管理层对审计范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有( )。
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下列不属于行政权力的行使范围受到的限制的是()。
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如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:
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审计范围受到严重限制时,签发的审计报告意见类型可能是()
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下列属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的情况是()
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如果审计范围受到限制,可能产生的影响不重大,注册会计师可能出具的审计意见类型是()。
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审计范围受到限制是指()。
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承接审计业务后,如果注意到被审计单位管理层对审计范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有()。
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下列情况中,注册会计师认为审计范围受到限制的有( )。
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当审计范围受到限制时,如果认为对财务报表的影响是重大的或可能是重大的,注册会计师应当出具否定意见的审计报告。()
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只要审计范围受到限制,注册会计师就不能出具无保留意见的审计报告。( )
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因审计范围受到限制,未能取得充分、适当的审计证据,未发现的错报可能影响重大,但不广泛,则注册会计师应当发表()。
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如果审计人员因审计范围受到限制,无法获得充分适当的审计证据,应视情况发表()。
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在因审计范围受到限制而出具的保留意见审计报告中,除了在意见段中使用“除…可能产生的影响外”之类的专业术语外,还应当()
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4、当审计范围受到限制时,注册会计师应出具否定意见的审计报告。()
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