审计部门应至少开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价()
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
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内部审计部门应()将合规性审计结果告知合规负责人。
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为加强内控、风险和合规方面的工作,保险公司应当设立审计部门、风险管理部门以及合规管理部门。
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某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法律法规的遵守。审计师的责任是()Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施
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农业银行的合规管理职能可以与内部审计职能相融合,内部审计部门可以履行部分合规管理职能。
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根据《商业银行合规风险管理指引》规定,内部审计部门应负责()。
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了保证独立性,商业银行风险管理/法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。。
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《商业银行合规风险管理指引》规定,商业银行合规管理职能应与内部审计职能(),合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
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董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门,以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()
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()部门负责对不良贷款管理与处置进行合规性审计。
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保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
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合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门不定期的独立评价。
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各级行内控合规部门要以()为评判标准,认真组织开展经济责任审计工作。
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根据《商业银行合规风险管理指引》规定,内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。
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商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面的职责。内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。
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内部审计、合规和内部控制职能部门与风险管理部门之间应进行信息和数据分享,保证不同层面风险管理的时效性。
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商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估
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二级分行应至少每年开展一次对停用的会计核算专用印章和印模卡片的清理和销毁工作。销毁工作由二级分行运行管理部门会同安全保卫、内控合规等部门共同实施,销毁过程双人监销,销毁全过程录像留档,参与销毁人员均应对销毁记录签章确认。销毁录像保存期限不少于一年()
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董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门,以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。()此题为判断题(对,错)。
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《商业银行合规风险管理指引》提出,合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价()
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根据《商业银行并购贷款风险管理指引》的规定,商业银行应明确并购贷款业务内部报告的内容、路线和频率,并应至少__对并购贷款业务的合规性和资产价值变化进行内部检查和独立的内部审计,对其风险状况进行全面评估()
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商业银行合规管理职能应与内部审计职能,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价()
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商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况不受到内部审计部门定期的独立评价()
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