【单选题】对单位存款业务的内部控制测试不包括()
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下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()
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注册会计师在测试被审计单位的银行存款内部控制时,应当对收款凭证实施的检查下列说法中不恰当的是( )。
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注册会计师在对银行存款做控制测试时可以抽取适量收款凭证,检查收款凭证金额是否与销售发票、经批准的销售单及记入销售明细账和银行存款日记账的相关金额是否一致。
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注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试()
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对银行存款及柜台业务内部控制的检查内容包括()
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下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()。
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第13题 (单选题) 在一定相关范围内,其单位成本不随着业务量变化而变化的成本是( )。(1.0分)
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【单选题】全国股份转让系统公司可以对违反其业务规则的监管对象采取的监管措施不包括()。
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【单选题】国内信用保险一般承保批发业务,不承保零售业务;承保3~6个月的短期商业信用风险;不承保长期商业信用风险。其险种不包括()。
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注册会计师对销售与收款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行进行测试时,其测试的重要环节包括()。
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【单选题】注册会计师所从事的相关服务业务的范围,不包括()。
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【单选题】招标控制价的编制依据,不包括下列的()。
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【单选题】单位内部会计监督制度要求,与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约的是()。
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【单选题】企业的业务结构主要指,满足商务结构需要的企业内部,从事的活动包括,科研、采购、()、储运、营销等业务内容及其时空结构。
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【单选题】《会计法》规定,规模较小、业务和人员不多的单位可以不单独设置会计机构,而应在有关机构中配备()。
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【单选题】建立国家平面控制网的主要方法不包括()。
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【单选题】下列关于实质性程序的结果时对控制测试结果的影响表述不正确的是()。
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【单选题】波士顿矩阵法对企业战略业务单位分析时使用的工具是()
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【单选题】肾单位不包括:
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【单选题】下列不属于单位内部会计监督制度要求的是()。
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【单选题】使用波士顿咨询集团法对梅卡公司进行分析时发现,轴承业务的特点是高市场增长率和低相对市场占有率,这类战略业务单位属于()。
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【单选题】一般存款账户不能办理的业务是()
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【单选题】甲公司下列情况中,注册会计师应实施控制测试的是()。
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系统每日对理财及结构性存款业务涉及的内部分户根据账户余额及理财交易记录进行账卡核对,如核对不一致,系统自动推送业务提示清单,若存在核对不符的提示,应于()个工作日内报送运维工单核查原因