一个良好的库存现金内部控制制度应做到( )。
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在执行现金调剂业务操作时,柜员应根据核定的尾箱限额控制现金库存量,一般不超过()
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针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
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在库存现金内部控制的测试中,审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类,选取样本检查时,应注意的事项不包括()。
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要切实管好库存现金,使库存现金规模经常保持在一个适度规模上,还需要银行内部加强管理,提高管理水平,做到()。
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注册会计师在执行库存现金审计时通常需对现金相关的内部控制进行了解,一般而言,一个良好的现金内部控制体现为()
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现金每日都要盘点对账,做到库存现金的账面余额必须与库存数相符。
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农村信用社内勤负责人应做到按()检查综合柜员的库存现金。
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车站的票据、现金管理应做到:制度健全,营运进款结算准确,按时入柜,保证安全。()
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出纳员办理库存现金出纳工作,应做到月清日结。
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现金日记账账面余额应每天与现金实际库存数相核对,不准以借条抵充现金或挪用现金,做到日清月结。
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一个良好的现金内部控制制度要做到()。
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G良好的安全制度应做到()。
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库存现金实行限额管理,做到日清月结。会计每月至少对出纳库存现金检查、核对、盘点一次,并填制库存现金盘存表。
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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现金轧账,两名管库员分别做到,实物管库员一人清点现金库存,电子钱箱管库员记载库存现金明细账。
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操作人员应认真执行设备定期切换制度,对备用设备做到()盘车,以保持其处于良好状态。
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清查库存现金时,应特别注意是否存在违反现金管理制度,主要问题有()。
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凡入库保管的现金、金银、外币及有价证券等,都必须有账记载,出入库时应填制出入库票,做到账款、账实相符,责任分明,严禁以()抵作库存。
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每日营业终了,除现金龙头柜员以外的其他柜员日终库存现金应控制在()元以下。
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一个良好的现金收入和现金支出的的内部控制制度包含的内容有()。
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出纳员办理库存现金出纳工作,应做到月清日结。()此题为判断题(对,错)。
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凡入库保管的现金、金银、外币及有价证券等都可以有账记载,出入库时应填制出入库票,做到账款、账实相符,责任分明,严禁白条抵作库存()
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下列控法中,符合库存现金会计控制制度要求的有
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各单位应严格控制库存现金数量,有条件的单位库存现金每日清零,各单位每日终了库存现金最高限额为万元()
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