按照《审计稽核问责管理办法》规定。总行()是农商行审计稽核工作的主责部门。
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董事会审计委员会负责组织实施审计稽核问责。
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《关于印发集团公司物资采购管理规定的通知》规定,监督管理工作组办公室由纪委牵头,对相关单位和职能部门在物资管理工作中履职情况进行监督,对()、选型、报废、验收、质量、价格等环节、流程进行监督和审计,严肃查处违规行为,并按照有关规定进行问责。
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请简述稽核审计工作履职问责制坚持的原则?
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农商行实施审计稽核工作问责制度,应遵循“谁分管谁负责、谁检查谁负责”的原则。
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按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
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农商行稽核工作问责对象为审计稽核部门全体稽核人员。
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审计稽核部门按照《审计稽核基本制度》的相关规定依法独立行使(),其他部门和个人不得干涉。
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稽核人员违规,按照《江苏省农村信用社稽核工作问责制度》的规定,可以给予下列哪些处理()。出自《江苏省农村信用社稽核工作问责制度(试行)》苏信联发[2006]25号)
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审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。
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按照《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》,对因检举、控告、处理重大事故事件、查办案件、审计或者其他方式发现的党政领导干部应当问责的线索,()按照权限和程序进行调查后,对需要实行问责的,按照干部管理权限向问责决定机关提出问责建议。
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任期经济责任审计具体审计对象由总行办公室根据总行安排通知审计稽核部实施。
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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
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各分行、总行部门、子公司、总行部门直属中心、审计条线按照干部管理权限和外事审批权限相关规定,()因公出国人员的审批工作。
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被稽核审计单位或个人违反本规程规定,存在下列()行为之一的,审计机构应责令其限期改正;拒不改正的,报请公司总经理按照“员工违规处理办法”处理。
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资产处置委员会是农商行高级管理层领导下负责审议风险资产处置相关事项的专门工作机构。
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监督管理工作组办公室由纪委牵头,对相关单位和职能部门在物资管理工作中履职情况进行监督,对()、选型、报废、验收、质量、价格等环节、流程进行监督和审计,严肃查处违规行为,并按照有关规定进行问责。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定,由()负责组织实施审计稽核问责。
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总行要求对审计发现问题的违规责任人应逐一进行问责,以下哪些属于规定的问责方式()。
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总行各部门、各分行、子公司应按照()、《中信银行整改管理办法》等制度要求,做好违规事项整改问责工作
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对于总行部门、各分行、子公司存在瞒报、漏报、误报、迟报违规事项外部处罚情形,或对已发生违规事项外部处罚未采取有效措施防范化解风险,整改问责不到位,给我行造成负面影响或损失的,将按照()、《中信银行员工违规行为处理办法》等规定追究有关人员的责任
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《不良资产违规失职问责办法》中规定,总行审计部应定期对分行权限的问责情况进行复查,其中单户(集团口径)本金损失金额及以上的最终问责复查率应达到100%()
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信贷原则是农商行(农信社)信贷管理过程中必须坚持的行为准则,是各项信贷业务的根本出发点,它从属于农商行(农信社)整体经营原则。贯彻效益性原则,要注意做好()
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检查团队人员要服从总行的任务安排,认真履职,如实、全面报告发现问题。检查人员发现问题而未发现、未报告,造成不良后果的,按照员工违规管理相关制度规定严格问责()
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农商行(农信社)()是衡量农商行(农信社)补偿经营耗费的尺度,同时也是农商行(农信社)加强经营管理的重要杠杆
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