网点负责人每月检查现金柜员保管使用的印章及重要物品不少于()次。
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网点负责人每月至少检查()次机构印章及重要物品。
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网点负责人每()检查现金柜员尾箱重要单证不少于两次。
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以下()属于柜台经理每月对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的内容。
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小营业网点柜员午间不离所用餐,柜员将库存现金、空白重要凭证和印章自行入箱加锁(独立使用的锁具,换人换锁),置于有效监控之下,无须管库员监督。
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二级行会计主管行长应()组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱(含寄库)、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。
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“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次,业务主管(含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管)应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到100%”。
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营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品,每()对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100%。
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管辖支行财务会计部应每()对所辖网点柜员尾箱中的现金及重要空白凭证进行盘点,并对会计印章及柜员卡保管使用情况实施现场检查,检查覆盖面应为100%。
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网点负责人每月检查现金柜员尾箱重要单证不少于()次。
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柜员按“谁使用、谁保管、谁负责”的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。
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网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于()次,每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
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网点负责人应()督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责,加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控,支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
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通过系统自动采集信息的电子登记簿包括()柜员登记簿、网点柜员款箱出入库登记簿、网点库存现金登记簿、印章保管使用登记簿、牡丹卡业务索授权登记簿代保管物品登记簿等。
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网点负责人定期要对柜员的空白重要凭证、印章、权限卡、现金等进行检查,覆盖面要求达到()%。
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营业网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于()次。
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严禁在未签退系统、未保管好柜员卡、授权卡/密码、个人名章、业务印章、现金、有价单证、重要空白凭证等物品情况下()。
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自动柜员机对外服务前必须在《印章及重要物品保管使用登记簿》上登记,不需登记的内容是()。
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网点负责人每周末和法定节假日前()天营业终了后,都要对空白重要凭证、现金、有价单证以及印章、重要机具、权限卡、登记簿、代保管物品等保管情况进行检查。
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以下()属于柜台经理每月至少一次对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的范围。
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会计主管每月至少对会计重要物品及机具的保管使用情况检查()次。
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邮政储蓄网点营业柜员不得在未履行交接手续的情况下,将本人保管的业务印章、有价单张、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
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邮政储蓄网点营业柜员不得在未妥善保管好令牌/密码,个人名单,业务印章,现金有价单证,重要空白凭证等物品情况下离柜/岗(在营业场所内并且在本人视线范围内除外)
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基层网点负责人()对本网点的库存现金、重要空白凭证不定期核查至少一次,其他视同现金管理的物品每月不定期核查至少一次。
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对业务印章的保管、使用情况的检查,业务印章主管部门每年不少于一次,网点负责人每季度不少于一次()
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