联社保卫部门按月对所辖网点监控操作、()等情况进行一次检查监督。
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各级机构会计部门按月对对账回执的收回情况进行检查、统计。定期对回执的核对情况予以抽查,抽查覆盖率不低于()%。
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夜间值守由所在网点的()负责,县联社保卫部门定期或不定期对所辖机构的ATM设备进行检查。
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根据省联社《监控系统和入侵报警系统管理使用规定(暂行)》,报警系统管理员(可由网点当班安全员兼任),负责对所辖营业网点报警系统的()等工作。
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各县联社分管领导,每季对所辖营业网点进行一次全面检查(含枪支管理),少一个网点,处以()元以上罚款。
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会计主管每()应对所辖营业网点重要空白凭证的领入、使用、结存数量进行一次全面的清查核对。县联社会计部门应经常组织对所辖单位重要空白凭证的使用、保管、库存情况的检查,每()不少于一次。
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管辖支行会计部门负责人组织()对所辖网点承兑汇票、银行汇票、银行本票、代签支票底卡及贴现票据等各类票据资金进行核对。
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营业网点的机构库存现金限额由()核定,并按月对营业网点日均库存现金进行考核。
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信用社监控系统管理办法规定联社保卫部门不必对管理员进行技防操作培训,了解技防设备的基本工作原理和操作规程,达到会操作、会检查、会保养的水平。
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县级联社负责对所辖单位重要空白凭证的()及核算情况进行管理。
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信用联社(合作银行)每年对所辖营业网点的会计检查面不得低于()。
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分行督导人员()对所辖网点查库情况进行一次全面检查,包括所有尾箱是否帐实相符,柜员,柜台经理,网点负责人是否按规定履行查库职责等。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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联社保卫部门按月对所辖网点监控操作、使用、管理、监督检查、记录等情况进行一次检查监督;联社分管领导必须每季至少进行()抽查。
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县(市、区)联社(合作银行)对所辖网点的检查,每次检查对象必须包括信用社(支行)本级及至少()的辖属网点。
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县联社会计部门应定期组织对所辖营业机构重要空白凭证的使用、保管、库存情况进行检查,()不少于一次.
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县联社主任或分管主任对所辖营业单位()至少组织一次全面性的查库。
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财会辅导员每月按规定时间步骤对辖内营业网点进行检查、辅导,通过听汇报、现场观察和查阅资料等步骤,对必查项目进行深层剖析。每()至少对所辖机构全面检查一次。
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联社出纳主管部门对所辖基层营业单位每季至少查库().
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县(市、区)联社(合作银行)对所辖网点的会计检查,每次检查对象必须包括信用社(支行)本级及至少()的辖属网点。
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各县联社保卫部门,每月至少对所辖营业网点进行一次全面检查,少一个网点,对责任人处以()元以上罚款。
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根据会计基础规范,联社对所辖网点的查库次数规定错误的为()。
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信用社监控系统管理办法要求:各网点监控主机应放置在加锁的监控柜或一体化机柜中,监控装置应由旗县联社保卫部门统一设立操作密码,()至少更换一次。
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()的职责是:监管规定完善销售管理制度、销售操作流程及销售系统功能、组织对所辖条线人员及其管理的销售人员、代理机构进行宣导培训,配合对本部门和条线的CRS遵循工作检查等
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分行运营管理部门总经理室成员组织并参与对分行级金库及其保管尾箱的全面查库每季度一次;组织并参与对所辖网点现金尾箱(包括网点库、柜员尾箱现金)、金银制品、有价单证等的查库()至少一次
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